Faktúra č. DFB/15/0153

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0153
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery: Xerox Phaser 3117 (106R01159) - Hudáková, toner cartridge Canon CRG - 703 - Holodová
  • Dátum doručenia: 10.08.2015
  • Celková hodnota: 32,24 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.08.2015
  • Poznámka:
Tlačiť