DFB/22/0127 |
zyxel GS1005HP 5-port Desktop gigabit PoE Switch |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
51,04 € |
20.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0081 |
zverejňovanie údajov OvZP - Synchronizácia zmlúv s CRZ |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
179,26 € |
19.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0183 |
zverejnenie článku Zdokonaľovanie pracovných návykov v zahraničí ERA2 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
120,00 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0182 |
zverejnenie článku Prax to je naše ERA1 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
120,00 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0285 |
zverejnenie článku ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Excel Media Group, s.r.o. |
36202185 |
|
291,60 € |
12.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0282 |
zverejnenie článku ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
120,00 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0116 |
zvárací horák, kontaktná trubička, plynová tryska |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Stroje a vybavení s.r.o. |
05595436 |
|
50,84 € |
03.06.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0265 |
znalecký posudok auta |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Štefan Kováč |
00000000 |
|
100,40 € |
29.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0249 |
zaistenie odobrnej praxe ERA3 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 100,00 € |
10.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0206 |
zaistenie odbornej praxe ERA3 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 100,00 € |
27.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0251 |
zaistenie odbornej praxe - spolufinancovanie ERA3 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
700,00 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0109 |
zaistenie odbornej praxe - spolufinancovanie ERA2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 100,00 € |
19.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0108 |
zaistenie odbornej praxe - spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
12 828,00 € |
19.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0052 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 420,00 € |
17.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0051 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 530,00 € |
15.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0050 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
15.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0049 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
16 983,00 € |
15.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0105 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 700,00 € |
18.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0104 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
18 173,00 € |
18.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0103 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
18.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0102 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 700,00 € |
18.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0101 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
18 173,00 € |
18.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0100 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
18.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0107 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 700,00 € |
19.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0131 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
10 368,00 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0130 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
350,00 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0208 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
27.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0207 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
10 920,00 € |
27.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0226 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0225 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
15 470,00 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |