Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0072 Porada riaditeľov v termíne 04.-05.04.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0078 Balík Porada 2024 - strava a ubytovanie v dňoch 15.-16.04.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 17.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB/24/0033 vstupenky na divadelné predstavenie Klimaktérium dňa 26.05.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Mestské kultúrne stredisko Humenné 00351865 396,00 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB/24/0003 RAP za rok 2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 964,51 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0001 zverejňovanie na rok 2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 32,27 € 03.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0006 servisné práce od 01.01. - 31.01.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 12.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0012 školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie (22.1.2024) Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 71,70 € 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0063 servisné práce od 01.04. - 30.06.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 03.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0133 servisné práce od 01.07. - 30.09.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 09.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB/23/0267 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 20,16 € 04.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0009 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 18.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0017 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 20,16 € 05.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0029 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 19.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB/24/0053 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 36,54 € 19.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB/24/0068 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 20,16 € 04.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0079 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 17.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB/24/0089 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 06.05.2024 18.05.2024 Faktúra
DFB/24/0098 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 17.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFB/24/0105 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,48 € 05.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB/24/0126 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 12,79 € 03.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB/24/0134 3D tlačiareň Stredná odborná škola technická 37942484 Prusa Research a.s. 06649114 1 042,66 € 09.07.2024 06.08.2024 Faktúra
DFB/24/0016 členský poplatok za rok 2024 Stredná odborná škola technická 37942484 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0025 služby počítačovej siete 1-3/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB/24/0097 služby počítačovej siete 4-6/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB/24/0152 služby počítačovej siete 7-9/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 19.08.2024 31.08.2024 Faktúra
DFB/24/0018 strava za 01/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 1 095,00 € 05.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0030 strava za 2/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 855,00 € 23.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB/24/0071 strava za 3/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 1 040,00 € 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB/24/0088 strava za 4/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 1 085,00 € 02.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0106 strava za 5/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 1 135,00 € 05.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »