Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0028 realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.2 zo dňa 10.11.2023. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 03.03.-16.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 520,00 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB/24/0027 realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.2 zo dňa 10.11.2023. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 03.03.-16.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 12 768,00 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB/24/0026 realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.2 zo dňa 10.11.2023. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 03.03.-16.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 100,00 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB/24/0041 okná - poistná udalosť Stredná odborná škola technická 37942484 ALU RENOSTAV s.r.o. 50609980 321,53 € 07.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB/24/0048 nákup digitálnej techniky Stredná odborná škola technická 37942484 Alza.sk s.r.o. 36562939 890,08 € 14.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0077 nové verzie Magma HCM od 01.04-30.06.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0064 MAGMA HCM od 01.01. - 31.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0005 nové verzie Magma HCM od 01.01.-31.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0003 RAP za rok 2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 964,51 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0001 zverejňovanie na rok 2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 32,27 € 03.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0063 servisné práce od 01.04. - 30.06.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 03.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0006 servisné práce od 01.01. - 31.01.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 12.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0012 školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie (22.1.2024) Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 71,70 € 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0065 technik PO + BOZP 1,2,3/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 BOZPON - Ing. Miroslav Novotný 47119420 300,00 € 03.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB/23/0269 technik PO + BOZP 10,11,12/2023 Stredná odborná škola technická 37942484 BOZPON - Ing. Miroslav Novotný 47119420 300,00 € 10.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0058 elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE Stredná odborná škola technická 37942484 Cb elektro s.r.o. 36584622 15,76 € 25.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0007 lyžiarsky kurz v termíne od 08. - 12.01.2024 v penzióne Zivka Stredná odborná škola technická 37942484 CK Smajlíkovo, s.r.o. 53175573 4 950,00 € 16.01.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0069 ochrana osobných údajov za 1-3/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 104,40 € 04.04.2024 13.04.2024 Faktúra
DFB/24/0056 školenie - kybernetická bezpečnosť Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 72,00 € 21.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB/24/0052 technický materiál a elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE Stredná odborná škola technická 37942484 DALAP s. r. o. 46655131 31,90 € 19.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/23/0268 kopírovanie Stredná odborná škola technická 37942484 DD21 s.r.o. 43818030 64,70 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0038 kopírovanie Stredná odborná škola technická 37942484 DD21 s.r.o. 43818030 87,82 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB/24/0060 Dodávka a inštalácia IoT - montáž meracích zariadení Stredná odborná škola technická 37942484 eIoT, s. r. o. 53402847 3 408,00 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0037 materiál na opravu - poistná udalosť Stredná odborná škola technická 37942484 František Bačovčin Glanz 17134510 182,45 € 04.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB/24/0032 poistné Erasmus 5 od 03.03. - 16.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 305,45 € 27.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB/24/0050 materiál na projekt nadácie VSE Stredná odborná škola technická 37942484 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 23,74 € 18.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB/24/0071 strava za 3/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 1 040,00 € 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB/24/0018 strava za 01/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 1 095,00 € 05.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0030 strava za 2/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 855,00 € 23.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB/24/0011 kontrola hasiacich prístrojov Stredná odborná škola technická 37942484 Ing. František Marinčák 50013319 532,80 € 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
1 2 3 »