Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0147 edukačné publikácie - učebnica NEJ Direkt Interaktiv 1 Stredná odborná škola technická 37942484 Martinus, s.r.o. 45503249 177,70 € 08.10.2025 13.10.2025 Faktúra
DFB/25/0140 strava za 9/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 855,00 € 02.10.2025 13.10.2025 Faktúra
DFB/25/0138 spotreba vody škola 20.6.2025-22.9.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 211,40 € 01.10.2025 13.10.2025 Faktúra
DFB/25/0137 kancelárske potreby - Erasmus 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 284,18 € 22.09.2025 07.10.2025 Faktúra
DFB/25/0136 poistenie majetku od 01.10. do 31.12.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 976,58 € 18.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB/25/0135 stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 999,62 € 17.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB/25/0133 PZP poistenie od 01.10.-31.12.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 27,25 € 17.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB/25/0134 hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.10.-31.12.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 18,75 € 17.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB/25/0132 odvoz odpadu od 1.7.-30.9.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Technické služby mesta Humenné 186155 183,48 € 16.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB/25/0131 elektrina za 8/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 694,94 € 12.09.2025 13.10.2025 Faktúra
DFB/25/0130 tlačivá - triedne výkazy pre stredné školy Stredná odborná škola technická 37942484 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 15,41 € 09.09.2025 10.09.2025 Faktúra
DFB/25/0129 preváženie predných kolies na vozidle Dacia Jogger Stredná odborná škola technická 37942484 CHETRA SK, s.r.o. 36497274 23,01 € 08.09.2025 12.09.2025 Faktúra
DFB/25/0128 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 146,47 € 08.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB/25/0127 pravidelné poplatky VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 05.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB/25/0126 ochrana osobných údajov za 9/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 35,67 € 04.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB/25/0125 poplatok za upomienku Stredná odborná škola technická 37942484 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 5,00 € 03.09.2025 06.09.2025 Faktúra
DFB/25/0124 zverejnenie článku v novinách: "Študenti Strednej odbornej školy technickej v Humennom na odborných stážach v Českej republike." Erasmus+,kód projektu 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017 Stredná odborná škola technická 37942484 Petit Press, a.s. 35790253 349,00 € 27.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB/25/0121 Propagácia vo videotexte HNTV: "Študenti Strednej odbornej školy technickej v Humennom na odborných stážach v Českej republike." Erasmus+, kód projektu 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017 Stredná odborná škola technická 37942484 Humenská TV, s. r. o. 54694221 185,00 € 22.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB/25/0123 reklamné predmety na propagáciu programu Erasmus+ číslo projektu 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017 Stredná odborná škola technická 37942484 Martin Grec - GRE-CO 34566104 4 435,39 € 22.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB/25/0122 čistiace prostriedky a drogéria Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 944,33 € 22.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB/25/0120 vyúčtovanie za teplo 1-6/2025 - preplatok Stredná odborná škola technická 37942484 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -3 717,38 € 20.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB/25/0119 služby počítačovej siete 7-9/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 19.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB/25/0118 stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 659,62 € 13.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB/25/0117 elektrina za 7/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 672,11 € 13.08.2025 12.09.2025 Faktúra
DFB/25/0116 ochrana osobných údajov za 8/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 35,67 € 11.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB/25/0115 pravidelné poplatky VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 07.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB/25/0114 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 146,47 € 06.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB/25/0113 študijný preukaz, A6 Stredná odborná škola technická 37942484 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 36478326 410,00 € 04.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB/25/0112 licencie Adobe CC form Teams ALL apps MP EDU 300+(12 mesiacov) pre odbor GDM Stredná odborná škola technická 37942484 Alla s. r. o. 46489541 1 392,61 € 21.07.2025 05.08.2025 Faktúra
DFB/25/0111 elektrina za 6/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 892,55 € 14.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 »