Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFB/24/0053 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 36,54 € 19.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB/24/0062 poistenie majetku od 01.04. do 30.06.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 912,18 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0066 vodné a stočné škola Stredná odborná škola technická 37942484 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 800,19 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0071 strava za 3/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 1 040,00 € 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB/24/0061 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 236,51 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0060 Dodávka a inštalácia IoT - montáž meracích zariadení Stredná odborná škola technická 37942484 eIoT, s. r. o. 53402847 3 408,00 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0058 elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE Stredná odborná škola technická 37942484 Cb elektro s.r.o. 36584622 15,76 € 25.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0052 technický materiál a elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE Stredná odborná škola technická 37942484 DALAP s. r. o. 46655131 31,90 € 19.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0067 tonery pre tlačiareň Oki MC363, Canon CRG045HM, Xerox 106R02773 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 57,95 € 04.04.2024 13.04.2024 Faktúra
DFB/24/0069 ochrana osobných údajov za 1-3/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 104,40 € 04.04.2024 13.04.2024 Faktúra
DFB/24/0047 elektrina za 2/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 780,24 € 14.03.2024 13.04.2024 Faktúra
DFB/24/0070 servisná prehliadka traktorovej kosačky Stredná odborná škola technická 37942484 JARKOP s.r.o. 52087182 223,38 € 04.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0063 servisné práce od 01.04. - 30.06.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 03.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0072 Porada riaditeľov v termíne 04.-05.04.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0068 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 20,16 € 04.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0075 Zabezpečenie stravy pre 3 účastníkov workshopu: "Zavádzanie mentoringu a túroringu do prostredia školy" dňa 4.4.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 34,80 € 11.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0064 MAGMA HCM od 01.01. - 31.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0073 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 128,38 € 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0077 nové verzie Magma HCM od 01.04-30.06.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0074 pravidelné poplatky VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB/24/0065 technik PO + BOZP 1,2,3/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 BOZPON - Ing. Miroslav Novotný 47119420 300,00 € 03.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB/24/0078 Balík Porada 2024 - strava a ubytovanie v dňoch 15.-16.04.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 17.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB/24/0079 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 17.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB/24/0080 faktúra č.8500008412 Stredná odborná škola technická 37942484 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 9,84 € 15.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB/24/0081 stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 771,74 € 23.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB/24/0086 teplo za 4/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 6 240,00 € 29.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB/24/0084 deň učiteľov dňa 05.04.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 STANLEY´ S CATERING s.r.o. 51899761 838,27 € 29.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFB/24/0083 učebnice Stredná odborná škola technická 37942484 Internet-Handel s.r.o. 24141828 350,11 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFB/24/0082 Kyocera 302RV93010 - optická jednotka Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 139,50 € 25.04.2024 10.05.2024 Faktúra
DFB/24/0085 tonery HP CF350A a Lexmarkt B232000 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 123,50 € 29.04.2024 15.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »