DFB/24/0053 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
36,54 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0062 |
poistenie majetku od 01.04. do 30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
912,18 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0066 |
vodné a stočné škola |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 800,19 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0071 |
strava za 3/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 040,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0061 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
236,51 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0060 |
Dodávka a inštalácia IoT - montáž meracích zariadení |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
eIoT, s. r. o. |
53402847 |
|
3 408,00 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0058 |
elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
15,76 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0052 |
technický materiál a elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DALAP s. r. o. |
46655131 |
|
31,90 € |
19.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0067 |
tonery pre tlačiareň Oki MC363, Canon CRG045HM, Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
57,95 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0069 |
ochrana osobných údajov za 1-3/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0047 |
elektrina za 2/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 780,24 € |
14.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0070 |
servisná prehliadka traktorovej kosačky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
223,38 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0063 |
servisné práce od 01.04. - 30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0072 |
Porada riaditeľov v termíne 04.-05.04.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0068 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0075 |
Zabezpečenie stravy pre 3 účastníkov workshopu: "Zavádzanie mentoringu a túroringu do prostredia školy" dňa 4.4.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
34,80 € |
11.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0064 |
MAGMA HCM od 01.01. - 31.03.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0073 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,38 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0077 |
nové verzie Magma HCM od 01.04-30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0074 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0065 |
technik PO + BOZP 1,2,3/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0078 |
Balík Porada 2024 - strava a ubytovanie v dňoch 15.-16.04.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0079 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0080 |
faktúra č.8500008412 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
9,84 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0081 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 771,74 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0086 |
teplo za 4/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
6 240,00 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0084 |
deň učiteľov dňa 05.04.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STANLEY´ S CATERING s.r.o. |
51899761 |
|
838,27 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0083 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
350,11 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0082 |
Kyocera 302RV93010 - optická jednotka |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
139,50 € |
25.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0085 |
tonery HP CF350A a Lexmarkt B232000 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
123,50 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |