Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/24/0120 tonery pre tlačiereň Oki MC363 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 71,20 € 01.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB/24/0121 strava za 6/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 1 145,00 € 01.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB/24/0123 materiál na opravu - poistná udalosť Stredná odborná škola technická 37942484 František Bačovčin Glanz 17134510 122,60 € 01.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB/24/0118 ochrana osobných údajov za 4-6/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 104,40 € 28.06.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB/24/0110 elektrina za 5/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 020,32 € 13.06.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB/24/0122 vodné a stočné dielne Stredná odborná škola technická 37942484 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 5 026,91 € 01.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB/24/0125 vodné a stočné škola Stredná odborná škola technická 37942484 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 4 071,14 € 02.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB/24/0116 Kancelársky papier Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 81,12 € 21.06.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB/24/0117 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 387,00 € 21.06.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB/24/0132 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 128,35 € 09.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB/24/0126 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 12,79 € 03.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB/24/0135 pravidelné poplatky VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB/24/0142 orifinálny toner pre tlačiareň Lexmark B222H00 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 94,70 € 12.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB/24/0124 technik PO + BOZP 4-6/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 BOZPON - Ing. Miroslav Novotný 47119420 300,00 € 02.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB/24/0136 vypracovanie GAP analýzy Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 300,00 € 09.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB/24/0133 servisné práce od 01.07. - 30.09.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 09.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB/24/0144 kopírovanie Stredná odborná škola technická 37942484 DD21 s.r.o. 43818030 70,09 € 18.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB/24/0140 MAGMA HCM od 01.04. - 30.06.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 11.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB/24/0143 nové verzie Magma HCM od 01.07-30.09.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 15.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB/24/0131 preprava 15 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby 02.06.2024 na trase Humenné-Fryčovice, a späť dňa 15.06.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 4 845,00 € 09.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB/24/0127 realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 02.06.-15.06.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 625,00 € 04.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB/24/0128 realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 02.06.-15.06.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 17 850,00 € 04.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB/24/0129 realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 02.06.-15.06.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 660,00 € 04.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB/24/0137 realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 13.10.-26.10.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 975,00 € 10.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB/24/0138 realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 13.10.-26.10.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 20 230,00 € 10.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB/24/0139 realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 13.10.-26.10.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 660,00 € 10.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB/24/0134 3D tlačiareň Stredná odborná škola technická 37942484 Prusa Research a.s. 06649114 1 042,66 € 09.07.2024 06.08.2024 Faktúra
DFB/24/0130 16 kanálové záznamové zariadenie 8Mpix Stredná odborná škola technická 37942484 MONITOR s.r.o. 47996366 94,00 € 04.07.2024 06.08.2024 Faktúra
DFB/24/0148 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 128,33 € 06.08.2024 20.08.2024 Faktúra
DFB/24/0146 materiál na opravu Stredná odborná škola technická 37942484 Univers, Terezka Miloš 40122425 254,51 € 01.08.2024 20.08.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »