Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0159 inzercia v Podvihorlatských novinách č. 30 Stredná odborná škola technická 37942484 Excel Media Group, s.r.o. 36202185 291,60 € 26.07.2022 27.07.2022 Faktúra
DFB/22/0158 inzercia v Podvihorlatských novinách č. 29 Stredná odborná škola technická 37942484 Excel Media Group, s.r.o. 36202185 291,60 € 20.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB/22/0160 tlačivá Stredná odborná škola technická 37942484 ŠEVT 31331131 20,58 € 26.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB/22/0156 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 19.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB/22/0157 poistenie učiteľov - realizácia odbornej stáže pre učiteľov (job shadowing) Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 17,90 € 19.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB/22/0155 klávesnica C-TECH, myš Genius DX-110 Calm black, pamäťová karta 32 GB Stredná odborná škola technická 37942484 Alza.sk s.r.o. 36562939 40,90 € 15.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/22/0152 realizácia odbornej stáže pre učiteľov (job shadowing) Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 350,00 € 13.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/22/0151 realizácia odbornej stáže pre učiteľov (job shadowing) Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 1 470,00 € 13.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/22/0154 23" LCD HP Compaq LA 2306x Stredná odborná škola technická 37942484 NetStores s.r.o. 27203026 113,39 € 14.07.2022 15.07.2022 Faktúra
DFB/22/0153 otváracia tabuľa popisovacia Stredná odborná škola technická 37942484 B2B Partner 44413467 343,20 € 13.07.2022 14.07.2022 Faktúra
DFB/22/0147 kopírovanie Stredná odborná škola technická 37942484 DD21 s.r.o. 43818030 108,23 € 08.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB/22/0145 servisné práce za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 08.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB/22/0144 magma za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 AutoCont SK 36396222 25,49 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB/22/0149 otočný strelecký terč Stredná odborná škola technická 37942484 Internet Mall Slovakia 35950226 24,80 € 12.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB/22/0146 pravidelné poplatky VUC Stredná odborná škola technická 37942484 T - Com 35763469 58,80 € 08.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB/22/0150 stavebnica generátora Stredná odborná škola technická 37942484 Tereza Lásková 05526396 24,57 € 12.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB/22/0148 oceľový tiskový plát so saténovým práškovým PEI povrchom Stredná odborná škola technická 37942484 Prusa Research a.s. 06649114 134,15 € 12.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB/22/0143 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 147,50 € 06.07.2022 12.07.2022 Faktúra
DFB/22/0142 elektrina za 6/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Energie2 46113177 881,48 € 06.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB/22/0141 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 06.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB/22/0140 magma za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 AutoCont SK 36396222 135,29 € 06.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB/22/0138 ochrana osobných údajov za 4-6/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 104,40 € 04.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB/22/0139 technik PO + BOZP Stredná odborná škola technická 37942484 BOZPON - Ing. Miroslav Novotný 47119420 300,00 € 04.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB/22/0137 vodné a stočné Stredná odborná škola technická 37942484 VVaK 36570460 4 157,29 € 01.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB/22/0136 vodné a stočné Stredná odborná škola technická 37942484 VVaK 36570460 607,93 € 01.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB/22/0135 doprava osôb ERASMUS 3 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 420,00 € 30.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFB/22/0134 strava za 6/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 1 403,60 € 30.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFB/22/0133 toner Lexmark B222H00 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 88,10 € 29.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFB/22/0131 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 10 368,00 € 24.06.2022 30.06.2022 Faktúra
DFB/22/0130 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 350,00 € 24.06.2022 30.06.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »