DFB/22/0147 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
108,23 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0145 |
servisné práce za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0144 |
magma za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0149 |
otočný strelecký terč |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
24,80 € |
12.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0146 |
pravidelné poplatky VUC |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0150 |
stavebnica generátora |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tereza Lásková |
05526396 |
|
24,57 € |
12.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0148 |
oceľový tiskový plát so saténovým práškovým PEI povrchom |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Prusa Research a.s. |
06649114 |
|
134,15 € |
12.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0153 |
otváracia tabuľa popisovacia |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
B2B Partner |
44413467 |
|
343,20 € |
13.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0154 |
23" LCD HP Compaq LA 2306x |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
NetStores s.r.o. |
27203026 |
|
113,39 € |
14.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0155 |
klávesnica C-TECH, myš Genius DX-110 Calm black, pamäťová karta 32 GB |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
40,90 € |
15.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0152 |
realizácia odbornej stáže pre učiteľov (job shadowing) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
350,00 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0151 |
realizácia odbornej stáže pre učiteľov (job shadowing) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 470,00 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0158 |
inzercia v Podvihorlatských novinách č. 29 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Excel Media Group, s.r.o. |
36202185 |
|
291,60 € |
20.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0160 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ŠEVT |
31331131 |
|
20,58 € |
26.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0156 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
19.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0157 |
poistenie učiteľov - realizácia odbornej stáže pre učiteľov (job shadowing) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
17,90 € |
19.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0159 |
inzercia v Podvihorlatských novinách č. 30 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Excel Media Group, s.r.o. |
36202185 |
|
291,60 € |
26.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0163 |
Lenovo ThinkStation |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
NetStores s.r.o. |
27203026 |
|
804,18 € |
03.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0161 |
plyn za 7/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
01.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0164 |
doprava osôb ERA2 spolufinancovanie zdroj 41 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
360,00 € |
03.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0165 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
03.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0166 |
prenájom kopírovacieho stroja za obdobie od 1.8. do 31.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
312,34 € |
03.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0162 |
študijný preukaz |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
360,00 € |
01.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0169 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA1 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
850,00 € |
05.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0168 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA1 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
780,00 € |
05.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0167 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
857,99 € |
05.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0170 |
elektrina za 7/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
618,34 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0171 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
166,50 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0173 |
plyn za 8/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
11.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0172 |
pravidelné poplatky VUC |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |