Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0113 strava za 5/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 1 346,16 € 01.06.2022 04.06.2022 Faktúra
DFB/22/0116 zvárací horák, kontaktná trubička, plynová tryska Stredná odborná škola technická 37942484 Stroje a vybavení s.r.o. 05595436 50,84 € 03.06.2022 04.06.2022 Faktúra
DFB/22/0119 plyn za 6/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 5 080,00 € 07.06.2022 08.06.2022 Faktúra
DFB/22/0115 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 36,83 € 03.06.2022 11.06.2022 Faktúra
DFB/22/0117 asc agenda na rok 2023 Stredná odborná škola technická 37942484 ASC Applied SotfwareCons. 31361161 309,00 € 03.06.2022 11.06.2022 Faktúra
DFB/22/0122 elektrina za 5/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Energie2 46113177 1 066,74 € 10.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB/22/0121 poistenie žiakov ERA2 spolufinancovanie Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 332,87 € 10.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB/22/0120 VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 T - Com 35763469 58,80 € 09.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB/22/0118 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 147,50 € 07.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB/22/0123 doprava osôb ERA2 spolufinancovanie zdroj 41 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 2 520,00 € 13.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0125 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 17.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFB/22/0124 poistenie auta a prívesného vozíka Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 30,00 € 17.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFB/22/0127 zyxel GS1005HP 5-port Desktop gigabit PoE Switch Stredná odborná škola technická 37942484 Dušan Valentovič 44274742 51,04 € 20.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFB/22/0126 odvoz odpadu za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Technické služby 186155 267,30 € 17.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFB/22/0128 poistenie žiakov ERA3 Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 244,82 € 23.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFB/22/0129 poistenie osôb od 1.7. do 30.9.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 18,75 € 23.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFB/22/0132 laserová tlačiareň Brother HL-1210WE Stredná odborná škola technická 37942484 Alza.sk s.r.o. 36562939 100,39 € 27.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFB/22/0131 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 10 368,00 € 24.06.2022 30.06.2022 Faktúra
DFB/22/0130 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 350,00 € 24.06.2022 30.06.2022 Faktúra
DFB/22/0135 doprava osôb ERASMUS 3 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 420,00 € 30.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFB/22/0134 strava za 6/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 1 403,60 € 30.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFB/22/0133 toner Lexmark B222H00 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 88,10 € 29.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFB/22/0142 elektrina za 6/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Energie2 46113177 881,48 € 06.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB/22/0141 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 06.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB/22/0140 magma za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 AutoCont SK 36396222 135,29 € 06.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB/22/0138 ochrana osobných údajov za 4-6/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 104,40 € 04.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB/22/0139 technik PO + BOZP Stredná odborná škola technická 37942484 BOZPON - Ing. Miroslav Novotný 47119420 300,00 € 04.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB/22/0137 vodné a stočné Stredná odborná škola technická 37942484 VVaK 36570460 4 157,29 € 01.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB/22/0136 vodné a stočné Stredná odborná škola technická 37942484 VVaK 36570460 607,93 € 01.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB/22/0143 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 147,50 € 06.07.2022 12.07.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »