Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0202 toner Xerox 106R02773 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 22,50 € 21.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB/22/0054 redukcia Vention DVI adaptér black Stredná odborná škola technická 37942484 Alza.sk s.r.o. 36562939 24,37 € 17.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB/22/0150 stavebnica generátora Stredná odborná škola technická 37942484 Tereza Lásková 05526396 24,57 € 12.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB/22/0149 otočný strelecký terč Stredná odborná škola technická 37942484 Internet Mall Slovakia 35950226 24,80 € 12.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB/22/0002 magma za obdobie od 1.1.2022 do 31.3.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 AutoCont SK 36396222 25,49 € 13.01.2022 24.01.2022 Faktúra
DFB/22/0065 magma za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 AutoCont SK 36396222 25,49 € 04.04.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB/22/0144 magma za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 AutoCont SK 36396222 25,49 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB/22/0221 magma za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 AutoCont SK 36396222 25,49 € 06.10.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB/22/0234 čipová karta IDPrime Stredná odborná škola technická 37942484 Info consult, s. r. o. 36007561 25,70 € 25.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFB/22/0039 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 29,48 € 04.03.2022 08.03.2022 Faktúra
DFB/22/0053 poistenie auta a prívesného vozíka Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 30,00 € 17.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFB/22/0124 poistenie auta a prívesného vozíka Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 30,00 € 17.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFB/22/0235 členský príspevok do Asociácie stredných odborných škôl Slovenska na rok 2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 26.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0289 konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie Stredná odborná škola technická 37942484 Ing. Erika Kusyová 41654196 30,00 € 14.12.2022 16.12.2022 Faktúra
DFB/22/0019 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 30,13 € 07.02.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB/22/0033 materiál na údržbu Stredná odborná škola technická 37942484 HAGARD: HAL,a.s 50111990 32,74 € 02.03.2022 04.03.2022 Faktúra
DFB/22/0014 členský poplatok na rok 2022 Stredná odborná škola technická 37942484 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0070 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 33,48 € 05.04.2022 06.04.2022 Faktúra
DFB/22/0089 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 34,78 € 04.05.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB/22/0115 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 36,83 € 03.06.2022 11.06.2022 Faktúra
DFB/22/0200 poistenie osôb od 1.10. do 31.12.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 37,50 € 20.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB/22/0198 seminár Práca v elektronickej schránke - pre školy a školské zariadenia Stredná odborná škola technická 37942484 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 40,00 € 19.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB/22/0073 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 40,28 € 07.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0155 klávesnica C-TECH, myš Genius DX-110 Calm black, pamäťová karta 32 GB Stredná odborná škola technická 37942484 Alza.sk s.r.o. 36562939 40,90 € 15.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/21/0251 telefónne hovory za 12/2021 Stredná odborná škola technická 37942484 T - Com 35763469 43,68 € 10.01.2022 14.01.2022 Faktúra
DFB/22/0185 stihl AutoCut, tuk mazací Stredná odborná škola technická 37942484 JARKOP s.r.o. 52087182 47,89 € 30.08.2022 06.09.2022 Faktúra
DFB/22/0286 klinový remeň, výmena klinového remeňa snežnej frézy Stredná odborná škola technická 37942484 JARKOP s.r.o. 52087182 47,90 € 12.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB/22/0175 tonery Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 47,95 € 15.08.2022 19.08.2022 Faktúra
DFB/22/0036 materiál Stredná odborná škola technická 37942484 GLANZ 17134510 48,79 € 02.03.2022 04.03.2022 Faktúra
DFB/22/0201 materiál na údržbu Stredná odborná škola technická 37942484 STAVMAT STAVEBNINY 34116125 49,55 € 20.09.2022 22.09.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »