DFB/22/0125 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0124 |
poistenie auta a prívesného vozíka |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
30,00 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0127 |
zyxel GS1005HP 5-port Desktop gigabit PoE Switch |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
51,04 € |
20.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0126 |
odvoz odpadu za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
267,30 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0128 |
poistenie žiakov ERA3 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
244,82 € |
23.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0129 |
poistenie osôb od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
23.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0132 |
laserová tlačiareň Brother HL-1210WE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
100,39 € |
27.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0131 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
10 368,00 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0130 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
350,00 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0135 |
doprava osôb ERASMUS 3 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
420,00 € |
30.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0134 |
strava za 6/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 403,60 € |
30.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0133 |
toner Lexmark B222H00 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
88,10 € |
29.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0142 |
elektrina za 6/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
881,48 € |
06.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0141 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
06.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0140 |
magma za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0138 |
ochrana osobných údajov za 4-6/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
04.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0139 |
technik PO + BOZP |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
04.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0137 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
VVaK |
36570460 |
|
4 157,29 € |
01.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0136 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
VVaK |
36570460 |
|
607,93 € |
01.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0143 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
147,50 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0147 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
108,23 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0145 |
servisné práce za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0144 |
magma za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0149 |
otočný strelecký terč |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
24,80 € |
12.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0146 |
pravidelné poplatky VUC |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0150 |
stavebnica generátora |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tereza Lásková |
05526396 |
|
24,57 € |
12.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0148 |
oceľový tiskový plát so saténovým práškovým PEI povrchom |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Prusa Research a.s. |
06649114 |
|
134,15 € |
12.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0153 |
otváracia tabuľa popisovacia |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
B2B Partner |
44413467 |
|
343,20 € |
13.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0154 |
23" LCD HP Compaq LA 2306x |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
NetStores s.r.o. |
27203026 |
|
113,39 € |
14.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0155 |
klávesnica C-TECH, myš Genius DX-110 Calm black, pamäťová karta 32 GB |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
40,90 € |
15.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |