Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0091 Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 147,50 € 06.05.2022 12.05.2022 Faktúra
DFB/22/0096 výlet 7.5.2022 na trase Humenné - L. Hrádok a späť Stredná odborná škola technická 37942484 Daniel Demjan - Demjan BUS 43894305 140,00 € 12.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB/22/0099 poistenie žiakov Erasmus2 Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 451,75 € 17.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0098 služby počítačovej siete za 4-6/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 17.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0106 doprava osôb ERA2 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 3 420,00 € 19.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFB/22/0078 Oprava strechy bloku D na Strednej odbornej škole technickej v Humennom Stredná odborná škola technická 37942484 LAMINA PREŠOV, s.r.o. 44558902 20 565,32 € 12.04.2022 19.05.2022 Faktúra
DFB/22/0079 výkon stavebného dozoru Rekonštrukcia strechy blok D Stredná odborná škola technická 37942484 AVARM, s.r.o. 36485659 3 500,00 € 12.04.2022 19.05.2022 Faktúra
DFB/22/0105 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 1 700,00 € 18.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFB/22/0104 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 18 173,00 € 18.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFB/22/0103 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 975,00 € 18.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFB/22/0102 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 1 700,00 € 18.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFB/22/0101 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 18 173,00 € 18.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFB/22/0100 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 975,00 € 18.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFB/22/0109 zaistenie odbornej praxe - spolufinancovanie ERA2 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 100,00 € 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
DFB/22/0108 zaistenie odbornej praxe - spolufinancovanie Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 12 828,00 € 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
DFB/22/0107 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 1 700,00 € 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
DFB/22/0110 vstupenky na podujatie Štefan Štec a FAJTA dňa 11.6.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Mestské kultúrne stredisko Humenné 00351865 195,00 € 24.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB/22/0114 plyn za 5/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 5 080,00 € 01.06.2022 02.06.2022 Faktúra
DFB/22/0111 poistenie majetku od 1.7. do 30.9.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 594,19 € 30.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB/22/0112 toner Xerox 3117 (106R01159) Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 17,50 € 30.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB/22/0113 strava za 5/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 1 346,16 € 01.06.2022 04.06.2022 Faktúra
DFB/22/0116 zvárací horák, kontaktná trubička, plynová tryska Stredná odborná škola technická 37942484 Stroje a vybavení s.r.o. 05595436 50,84 € 03.06.2022 04.06.2022 Faktúra
DFB/22/0119 plyn za 6/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 5 080,00 € 07.06.2022 08.06.2022 Faktúra
DFB/22/0115 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 36,83 € 03.06.2022 11.06.2022 Faktúra
DFB/22/0117 asc agenda na rok 2023 Stredná odborná škola technická 37942484 ASC Applied SotfwareCons. 31361161 309,00 € 03.06.2022 11.06.2022 Faktúra
DFB/22/0122 elektrina za 5/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Energie2 46113177 1 066,74 € 10.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB/22/0121 poistenie žiakov ERA2 spolufinancovanie Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 332,87 € 10.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB/22/0120 VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 T - Com 35763469 58,80 € 09.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB/22/0118 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 147,50 € 07.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB/22/0123 doprava osôb ERA2 spolufinancovanie zdroj 41 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 2 520,00 € 13.06.2022 16.06.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »