Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0036 materiál Stredná odborná škola technická 37942484 GLANZ 17134510 48,79 € 02.03.2022 04.03.2022 Faktúra
DFB/22/0034 projekčná činnosť - platba č. 1 za odovzdaný projekt Stredná odborná škola technická 37942484 R-PROJEKT Humenné s.r.o. 48065986 12 444,00 € 02.03.2022 04.03.2022 Faktúra
DFP/22/0001 knihy na odbornú spôsobilosť Stredná odborná škola technická 37942484 ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. 46701958 241,36 € 03.03.2022 07.03.2022 Faktúra
DFB/22/0039 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 29,48 € 04.03.2022 08.03.2022 Faktúra
DFB/22/0038 strava za 2/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 758,40 € 04.03.2022 08.03.2022 Faktúra
DFB/22/0040 kopírovanie Stredná odborná škola technická 37942484 DD21 s.r.o. 43818030 121,99 € 07.03.2022 09.03.2022 Faktúra
DFB/22/0041 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 147,50 € 07.03.2022 09.03.2022 Faktúra
DFB/22/0044 VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 T - Com 35763469 58,80 € 08.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFB/22/0045 elektrina za 2/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Energie2 46113177 1 571,33 € 10.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFB/22/0046 tlačivá Stredná odborná škola technická 37942484 ŠEVT 31331131 56,41 € 15.03.2022 15.03.2022 Faktúra
DFB/22/0048 poplatok za pripojenie Stredná odborná škola technická 37942484 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 216,36 € 15.03.2022 15.03.2022 Faktúra
DFB/22/0054 redukcia Vention DVI adaptér black Stredná odborná škola technická 37942484 Alza.sk s.r.o. 36562939 24,37 € 17.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB/22/0047 poistenie žiakov Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 451,75 € 15.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/22/0043 dobropis k fa č. 24 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 -2 226,00 € 07.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/22/0042 dobropis k fa č. 23 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 -180,00 € 07.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/22/0052 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 3 420,00 € 17.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFB/22/0037 vyúčtovacia faktúra plyn za rok 2021 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 1 206,04 € 03.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFB/22/0053 poistenie auta a prívesného vozíka Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 30,00 € 17.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFB/22/0055 vodné a stočné Stredná odborná škola technická 37942484 VVaK 36570460 427,55 € 17.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFB/22/0051 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 1 530,00 € 15.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFB/22/0050 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 975,00 € 15.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFB/22/0049 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 16 983,00 € 15.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFB/22/0057 poistenie osôb od 1.4. do 30.6.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 18,75 € 21.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFB/22/0056 odvoz odpadu za obdobie od 1.1. do 31.3.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Technické služby 186155 222,75 € 21.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFB/22/0058 lyžiarsky kurz Stredná odborná škola technická 37942484 MINILIGA TALENTOV, s.r.o 45467196 4 800,00 € 28.03.2022 28.03.2022 Faktúra
DFB/22/0059 lyžiarsky kurz Stredná odborná škola technická 37942484 MINILIGA TALENTOV, s.r.o 45467196 1 880,00 € 28.03.2022 28.03.2022 Faktúra
DFB/22/0060 vykonanie verejného obstarávania na zákazku Oprava strechy bloku D na Strednej odbornej škole technickej v Humennom Stredná odborná škola technická 37942484 RENDERTEAM, s.r.o. 52621537 570,00 € 30.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFB/22/0066 plyn za 3/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 5 080,00 € 04.04.2022 04.04.2022 Faktúra
DFB/22/0062 online školenie Nové FIN výkazy platné od 1.1.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 71,70 € 01.04.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB/22/0065 magma za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 AutoCont SK 36396222 25,49 € 04.04.2022 05.04.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »