DFB/22/0131 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
10 368,00 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0130 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
350,00 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0128 |
poistenie žiakov ERA3 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
244,82 € |
23.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0129 |
poistenie osôb od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
23.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0127 |
zyxel GS1005HP 5-port Desktop gigabit PoE Switch |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
51,04 € |
20.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0125 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0124 |
poistenie auta a prívesného vozíka |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
30,00 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0126 |
odvoz odpadu za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
267,30 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0123 |
doprava osôb ERA2 spolufinancovanie zdroj 41 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 520,00 € |
13.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0122 |
elektrina za 5/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 066,74 € |
10.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0121 |
poistenie žiakov ERA2 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
332,87 € |
10.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0120 |
VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0119 |
plyn za 6/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0118 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
147,50 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0116 |
zvárací horák, kontaktná trubička, plynová tryska |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Stroje a vybavení s.r.o. |
05595436 |
|
50,84 € |
03.06.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0115 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
36,83 € |
03.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0117 |
asc agenda na rok 2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ASC Applied SotfwareCons. |
31361161 |
|
309,00 € |
03.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0114 |
plyn za 5/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
01.06.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0113 |
strava za 5/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 346,16 € |
01.06.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0111 |
poistenie majetku od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
594,19 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0112 |
toner Xerox 3117 (106R01159) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,50 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0110 |
vstupenky na podujatie Štefan Štec a FAJTA dňa 11.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
195,00 € |
24.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0106 |
doprava osôb ERA2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 420,00 € |
19.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0109 |
zaistenie odbornej praxe - spolufinancovanie ERA2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 100,00 € |
19.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0108 |
zaistenie odbornej praxe - spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
12 828,00 € |
19.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0107 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 700,00 € |
19.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0105 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 700,00 € |
18.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0104 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
18 173,00 € |
18.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0103 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
18.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0102 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 700,00 € |
18.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |