Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0251 zaistenie odbornej praxe - spolufinancovanie ERA3 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 700,00 € 10.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0250 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 10 920,00 € 10.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0249 zaistenie odobrnej praxe ERA3 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 100,00 € 10.11.2022 14.11.2022 Faktúra
DFB/22/0248 prenájom kopírovacieho stroja Stredná odborná škola technická 37942484 XEROX LIMITED 30814677 312,34 € 10.11.2022 14.11.2022 Faktúra
DFB/22/0247 VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 T - Com 35763469 58,80 € 10.11.2022 14.11.2022 Faktúra
DFB/22/0246 poistenie žiakov od 13.11.2022 do 26.11.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 254,55 € 10.11.2022 15.11.2022 Faktúra
DFB/22/0245 Verejná správa SR Stredná odborná škola technická 37942484 PORADCA PODNIKATEľA 31592503 204,00 € 09.11.2022 10.11.2022 Faktúra
DFB/22/0244 strava za 10/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 744,00 € 08.11.2022 11.11.2022 Faktúra
DFB/22/0243 elektrina za 10/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Energie2 46113177 1 135,67 € 08.11.2022 11.11.2022 Faktúra
DFB/22/0242 plyn za 11/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 5 080,00 € 08.11.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB/22/0241 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 166,52 € 07.11.2022 11.11.2022 Faktúra
DFB/22/0240 servisná prehliadka traktorovej kosačky Stredná odborná škola technická 37942484 JARKOP s.r.o. 52087182 153,70 € 04.11.2022 07.11.2022 Faktúra
DFB/22/0239 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 20,16 € 04.11.2022 07.11.2022 Faktúra
DFB/22/0238 kopírovanie Stredná odborná škola technická 37942484 DD21 s.r.o. 43818030 141,83 € 02.11.2022 04.11.2022 Faktúra
DFB/22/0237 plyn za 10/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 5 080,00 € 02.11.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0236 knihy Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 146,80 € 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0235 členský príspevok do Asociácie stredných odborných škôl Slovenska na rok 2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 26.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0234 čipová karta IDPrime Stredná odborná škola technická 37942484 Info consult, s. r. o. 36007561 25,70 € 25.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFB/22/0233 ubytovanie, strava, občerstvenie Stredná odborná škola technická 37942484 Škola v prírode Detský raj 00186759 90,00 € 24.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFB/22/0232 školenie Evidencia majetku Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 374,96 € 20.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB/22/0231 knihy Stredná odborná škola technická 37942484 Martinus, s.r.o. 45503249 3 200,03 € 19.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFB/22/0230 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 18.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB/22/0229 ERA3 doprava osôb Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 3 990,00 € 17.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB/22/0228 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 396,00 € 13.10.2022 17.10.2022 Faktúra
DFB/22/0227 poistenie žiakov od 15.10. do 28.10.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 372,03 € 11.10.2022 15.10.2022 Faktúra
DFB/22/0226 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 1 400,00 € 11.10.2022 15.10.2022 Faktúra
DFB/22/0225 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 15 470,00 € 11.10.2022 15.10.2022 Faktúra
DFB/22/0224 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 975,00 € 11.10.2022 15.10.2022 Faktúra
DFB/22/0223 chip optickej jednotky pre Lexmark B2236dw Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 20,00 € 11.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0222 seminár Ako pripraviť žiadosti o eurofondy so zameraním na školy 12.10.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Seminaria, s.r.o. 26426218 79,00 € 07.10.2022 13.10.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »