Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0012 školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie (22.1.2024) Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 71,70 € 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0025 služby počítačovej siete 1-3/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB/24/0018 strava za 01/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 1 095,00 € 05.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0030 strava za 2/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 855,00 € 23.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB/24/0071 strava za 3/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 1 040,00 € 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB/24/0088 strava za 4/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 1 085,00 € 02.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0015 stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 771,74 € 30.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB/24/0081 stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 771,74 € 23.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB/24/0052 technický materiál a elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE Stredná odborná škola technická 37942484 DALAP s. r. o. 46655131 31,90 € 19.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0044 technický materiál a elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE Stredná odborná škola technická 37942484 Techfun s. r. o. 52773299 148,70 € 11.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB/24/0049 technický materiál a elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE Stredná odborná škola technická 37942484 Techfun s. r. o. 52773299 91,80 € 14.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB/24/0065 technik PO + BOZP 1,2,3/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 BOZPON - Ing. Miroslav Novotný 47119420 300,00 € 03.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB/23/0269 technik PO + BOZP 10,11,12/2023 Stredná odborná škola technická 37942484 BOZPON - Ing. Miroslav Novotný 47119420 300,00 € 10.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0019 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 128,37 € 07.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0002 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 128,33 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0039 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 128,34 € 06.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0073 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 128,38 € 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0008 teplo za 1/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 6 240,00 € 17.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0020 teplo za 2/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 6 240,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0046 teplo za 3/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 6 240,00 € 12.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0086 teplo za 4/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 6 240,00 € 29.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB/24/0094 teplo za 5/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 6 240,00 € 14.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0059 toner pre tlačiareň OKI C332 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 33,80 € 26.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB/24/0085 tonery HP CF350A a Lexmarkt B232000 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 123,50 € 29.04.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0067 tonery pre tlačiareň Oki MC363, Canon CRG045HM, Xerox 106R02773 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 57,95 € 04.04.2024 13.04.2024 Faktúra
DFB/24/0083 učebnice Stredná odborná škola technická 37942484 Internet-Handel s.r.o. 24141828 350,11 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFB/24/0040 Verejná správa SR - ročný prístup Stredná odborná škola technická 37942484 PORADCA PODNIKATEľA 31592503 204,00 € 07.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0066 vodné a stočné škola Stredná odborná škola technická 37942484 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 800,19 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0033 vstupenky na divadelné predstavenie Klimaktérium dňa 26.05.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Mestské kultúrne stredisko Humenné 00351865 396,00 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB/24/0023 vyúčtovacia faktúra za teplo za rok 2023 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 382,99 € 12.02.2024 24.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 »