DFB/24/0012 |
školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie (22.1.2024) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
24.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0025 |
služby počítačovej siete 1-3/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0018 |
strava za 01/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 095,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0030 |
strava za 2/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
855,00 € |
23.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0071 |
strava za 3/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 040,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0088 |
strava za 4/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 085,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0015 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 771,74 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0081 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 771,74 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0052 |
technický materiál a elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DALAP s. r. o. |
46655131 |
|
31,90 € |
19.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0044 |
technický materiál a elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
148,70 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0049 |
technický materiál a elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
91,80 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0065 |
technik PO + BOZP 1,2,3/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0269 |
technik PO + BOZP 10,11,12/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0019 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,37 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0002 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,33 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0039 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,34 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0073 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,38 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0008 |
teplo za 1/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
6 240,00 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0020 |
teplo za 2/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
6 240,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0046 |
teplo za 3/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
6 240,00 € |
12.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0086 |
teplo za 4/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
6 240,00 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0094 |
teplo za 5/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
6 240,00 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0059 |
toner pre tlačiareň OKI C332 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
33,80 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0085 |
tonery HP CF350A a Lexmarkt B232000 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
123,50 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0067 |
tonery pre tlačiareň Oki MC363, Canon CRG045HM, Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
57,95 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0083 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
350,11 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0040 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PORADCA PODNIKATEľA |
31592503 |
|
204,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0066 |
vodné a stočné škola |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 800,19 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0033 |
vstupenky na divadelné predstavenie Klimaktérium dňa 26.05.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
396,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0023 |
vyúčtovacia faktúra za teplo za rok 2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
382,99 € |
12.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |