Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0146 pravidelné poplatky VUC Stredná odborná škola technická 37942484 T - Com 35763469 58,80 € 08.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB/22/0172 pravidelné poplatky VUC Stredná odborná škola technická 37942484 T - Com 35763469 58,80 € 09.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0191 pravidelné poplatky VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 T - Com 35763469 58,80 € 09.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0220 pravidelné poplatky VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 T - Com 35763469 58,80 € 06.10.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB/22/0026 pravidelné poplatky VUC NET za 1/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 T - Com 35763469 58,80 € 08.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB/22/0007 prečistenie kanalizácie Stredná odborná škola technická 37942484 MP KANAL service s. r. o. 45965838 134,40 € 18.01.2022 24.01.2022 Faktúra
DFB/22/0004 prečistenie kanalizácie Stredná odborná škola technická 37942484 MP KANAL service s. r. o. 45965838 80,64 € 13.01.2022 24.01.2022 Faktúra
DFB/22/0169 predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA1 Stredná odborná škola technická 37942484 Gre-Co - Martin Grec 34566104 850,00 € 05.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB/22/0168 predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA1 Stredná odborná škola technická 37942484 Gre-Co - Martin Grec 34566104 780,00 € 05.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB/22/0177 predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA1 Stredná odborná škola technická 37942484 Gre-Co - Martin Grec 34566104 962,60 € 15.08.2022 19.08.2022 Faktúra
DFB/22/0176 predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA1 Stredná odborná škola technická 37942484 Gre-Co - Martin Grec 34566104 800,00 € 15.08.2022 19.08.2022 Faktúra
DFB/22/0167 predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA2 Stredná odborná škola technická 37942484 Gre-Co - Martin Grec 34566104 857,99 € 05.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB/21/0248 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 15,55 € 10.01.2022 14.01.2022 Faktúra
DFB/22/0019 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 30,13 € 07.02.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB/22/0039 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 29,48 € 04.03.2022 08.03.2022 Faktúra
DFB/22/0070 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 33,48 € 05.04.2022 06.04.2022 Faktúra
DFB/22/0089 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 34,78 € 04.05.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB/22/0115 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 36,83 € 03.06.2022 11.06.2022 Faktúra
DFB/22/0125 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 17.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFB/22/0141 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 06.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB/22/0156 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 19.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB/22/0165 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 20,16 € 03.08.2022 05.08.2022 Faktúra
DFB/22/0179 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 18.08.2022 23.08.2022 Faktúra
DFB/22/0189 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 20,16 € 07.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0199 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 20.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB/22/0216 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 05.10.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB/22/0230 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 18.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB/22/0239 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 20,16 € 04.11.2022 07.11.2022 Faktúra
DFB/22/0259 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 21.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0268 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 05.12.2022 06.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »