DFB/22/0033 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
32,74 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0032 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
78,22 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0186 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GLANZ |
17134510 |
|
377,82 € |
05.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0201 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STAVMAT STAVEBNINY |
34116125 |
|
49,55 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0300 |
náradie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GSV, spol. s r. o. |
36445231 |
|
408,00 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0075 |
oblečenie s potlačou Erasmus |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
892,80 € |
08.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0083 |
oblečenie s potlačou v rámci projektu Erasmus2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
892,80 € |
25.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0148 |
oceľový tiskový plát so saténovým práškovým PEI povrchom |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Prusa Research a.s. |
06649114 |
|
134,15 € |
12.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0276 |
ochrana osobných údajov 10-12/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
07.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0068 |
ochrana osobných údajov za 1-3/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0138 |
ochrana osobných údajov za 4-6/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
04.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0214 |
ochrana osobných údajov za 7-9/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0056 |
odvoz odpadu za obdobie od 1.1. do 31.3.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
222,75 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0256 |
odvoz odpadu za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
267,30 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0126 |
odvoz odpadu za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
267,30 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0196 |
odvoz odpadu za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
133,65 € |
16.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0062 |
online školenie Nové FIN výkazy platné od 1.1.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0067 |
Oprava strechy bloku D na Strednej odbornej škole technickej v Humennom |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
LAMINA PREŠOV, s.r.o. |
44558902 |
|
159 433,74 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0078 |
Oprava strechy bloku D na Strednej odbornej škole technickej v Humennom |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
LAMINA PREŠOV, s.r.o. |
44558902 |
|
20 565,32 € |
12.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0174 |
osobné motorové vozidlo DACIA JOGGER Comfort TCe 110 5 miest |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
20 520,00 € |
12.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0149 |
otočný strelecký terč |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
24,80 € |
12.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0153 |
otváracia tabuľa popisovacia |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
B2B Partner |
44413467 |
|
343,20 € |
13.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0027 |
plyn za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
08.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0237 |
plyn za 10/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
02.11.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0242 |
plyn za 11/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
08.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0296 |
plyn za 12/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0028 |
plyn za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
08.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0066 |
plyn za 3/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
04.04.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0085 |
plyn za 4/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
02.05.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0114 |
plyn za 5/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
01.06.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |