DFB/22/0021 |
elektrina za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
2 396,48 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0243 |
elektrina za 10/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 135,67 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0247 |
elektrina za 12/2021 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 208,76 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0045 |
elektrina za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 571,33 € |
10.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0074 |
elektrina za 3/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 719,20 € |
07.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0094 |
elektrina za 4/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 427,76 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0122 |
elektrina za 5/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 066,74 € |
10.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0142 |
elektrina za 6/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
881,48 € |
06.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0170 |
elektrina za 7/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
618,34 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0192 |
elektrina za 8/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
634,00 € |
09.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0218 |
elektrina za 9/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
949,80 € |
06.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0229 |
ERA3 doprava osôb |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 990,00 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0257 |
ERA3 doprava osôb - spolufinancovanie zdroj 41 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 730,00 € |
18.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0272 |
ERA4 zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0271 |
ERA4 zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0270 |
ERA4 zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
15 470,00 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0025 |
Erasmus 2 - zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
3 675,00 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0024 |
Erasmus 2 - zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
23 205,00 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0023 |
Erasmus 2 - zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 710,00 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0252 |
hliníkový profil, skrutka do T drážky, rohová spojka pro AL profily |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Sharplayers |
08097437 |
|
120,95 € |
10.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0299 |
hutný materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GSV, spol. s r. o. |
36445231 |
|
408,00 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0158 |
inzercia v Podvihorlatských novinách č. 29 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Excel Media Group, s.r.o. |
36202185 |
|
291,60 € |
20.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0159 |
inzercia v Podvihorlatských novinách č. 30 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Excel Media Group, s.r.o. |
36202185 |
|
291,60 € |
26.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0261 |
kalibrácia analytických váh |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Peter Šulc Sarto - servis |
17163129 |
|
297,00 € |
24.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0073 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
40,28 € |
07.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0155 |
klávesnica C-TECH, myš Genius DX-110 Calm black, pamäťová karta 32 GB |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
40,90 € |
15.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0286 |
klinový remeň, výmena klinového remeňa snežnej frézy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
47,90 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0231 |
knihy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
3 200,03 € |
19.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0236 |
knihy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
146,80 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0001 |
knihy na odbornú spôsobilosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. |
46701958 |
|
241,36 € |
03.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |