Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0259 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 21.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0268 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 05.12.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB/22/0297 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0008 servisné práce za obdobie od 1.1. do 31.3.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 18.01.2022 24.01.2022 Faktúra
DFB/22/0006 RAP za rok 2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 964,51 € 14.01.2022 24.01.2022 Faktúra
DFB/22/0062 online školenie Nové FIN výkazy platné od 1.1.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 71,70 € 01.04.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB/22/0076 servisné práce za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 08.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0081 zverejňovanie údajov OvZP - Synchronizácia zmlúv s CRZ Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 179,26 € 19.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0145 servisné práce za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 08.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB/22/0217 servisné práce za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 05.10.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB/22/0232 školenie Evidencia majetku Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 374,96 € 20.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB/22/0284 balíček podpory Cisco akadémie Stredná odborná škola technická 37942484 Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach 00397610 240,00 € 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFB/22/0110 vstupenky na podujatie Štefan Štec a FAJTA dňa 11.6.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Mestské kultúrne stredisko Humenné 00351865 195,00 € 24.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB/22/0211 vstupenky na divadelné predstavenie SPEV KOHÚTA dňa 25.10.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Mestské kultúrne stredisko Humenné 00351865 140,00 € 29.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB/22/0210 vstupenky na divadelné predstavenie ALE, ALE PANI PLUKOVNÍKOVÁ dňa 18.10.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Mestské kultúrne stredisko Humenné 00351865 220,00 € 29.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB/22/0233 ubytovanie, strava, občerstvenie Stredná odborná škola technická 37942484 Škola v prírode Detský raj 00186759 90,00 € 24.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFB/22/0265 znalecký posudok auta Stredná odborná škola technická 37942484 Ing. Štefan Kováč 00000000 100,40 € 29.11.2022 06.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11