DFB/22/0027 |
plyn za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
08.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0037 |
vyúčtovacia faktúra plyn za rok 2021 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
1 206,04 € |
03.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0066 |
plyn za 3/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
04.04.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0085 |
plyn za 4/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
02.05.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0114 |
plyn za 5/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
01.06.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0119 |
plyn za 6/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0161 |
plyn za 7/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
01.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0173 |
plyn za 8/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
11.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0193 |
plyn za 9/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
14.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0237 |
plyn za 10/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
02.11.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0242 |
plyn za 11/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
08.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0296 |
plyn za 12/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0015 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
87,86 € |
02.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0035 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
106,03 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0034 |
projekčná činnosť - platba č. 1 za odovzdaný projekt |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
R-PROJEKT Humenné s.r.o. |
48065986 |
|
12 444,00 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0072 |
projekčná činnosť - platba č. 2 za odovzdaný projekt |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
R-PROJEKT Humenné s.r.o. |
48065986 |
|
732,00 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0275 |
projekčná činnosť - projekt plynovej prípojky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
R-PROJEKT Humenné s.r.o. |
48065986 |
|
1 140,00 € |
07.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0003 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
230,13 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0009 |
vykonanie verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MP Profit PB |
50068849 |
|
840,00 € |
20.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0010 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
129,29 € |
21.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0033 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
32,74 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0032 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
78,22 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0298 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
338,02 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0306 |
vianočné posedenie dňa 21.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STANLEY´ S CATERING s.r.o. |
51899761 |
|
680,40 € |
22.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0185 |
stihl AutoCut, tuk mazací |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
47,89 € |
30.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0240 |
servisná prehliadka traktorovej kosačky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
153,70 € |
04.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0286 |
klinový remeň, výmena klinového remeňa snežnej frézy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
47,90 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0258 |
Al plech |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
RV profil, s.r.o. |
52342212 |
|
70,88 € |
21.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0060 |
vykonanie verejného obstarávania na zákazku Oprava strechy bloku D na Strednej odbornej škole technickej v Humennom |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
RENDERTEAM, s.r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
30.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0012 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
105,80 € |
25.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |