Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0016 doprava osôb Erasmus2 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 4 140,00 € 03.02.2022 04.02.2022 Faktúra
DFB/22/0052 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 3 420,00 € 17.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFB/22/0082 doprava osôb Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 3 420,00 € 21.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFB/22/0106 doprava osôb ERA2 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 3 420,00 € 19.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFB/22/0123 doprava osôb ERA2 spolufinancovanie zdroj 41 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 2 520,00 € 13.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0135 doprava osôb ERASMUS 3 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 420,00 € 30.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFB/22/0164 doprava osôb ERA2 spolufinancovanie zdroj 41 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 360,00 € 03.08.2022 05.08.2022 Faktúra
DFB/22/0212 ERA3 doprava osôb Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 2 940,00 € 30.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB/22/0229 ERA3 doprava osôb Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 3 990,00 € 17.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB/22/0257 ERA3 doprava osôb - spolufinancovanie zdroj 41 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 2 730,00 € 18.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0269 zabezpečenie dopravy žiakov Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 3 990,00 € 05.12.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB/22/0203 vykonanie verejného obstarávania zákazky 5 miestne osobné motorové vozidlo kombi Dacia Jogger Stredná odborná škola technická 37942484 Ing. Ján Halgaš - Inžinierska kancelária 40055469 480,00 € 21.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB/22/0305 servo pohon ESBE ARA 661 230V, 6Nm, 120s Stredná odborná škola technická 37942484 Univers, Terezka Miloš 40122425 134,89 € 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0304 čerpadlo Stredná odborná škola technická 37942484 Univers, Terezka Miloš 40122425 865,86 € 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0289 konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie Stredná odborná škola technická 37942484 Ing. Erika Kusyová 41654196 30,00 € 14.12.2022 16.12.2022 Faktúra
DFB/22/0095 členský príspevok Stredná odborná škola technická 37942484 The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 42418232 205,00 € 10.05.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB/21/0249 kopírovanie Stredná odborná škola technická 37942484 DD21 s.r.o. 43818030 61,91 € 10.01.2022 14.01.2022 Faktúra
DFB/22/0040 kopírovanie Stredná odborná škola technická 37942484 DD21 s.r.o. 43818030 121,99 € 07.03.2022 09.03.2022 Faktúra
DFB/22/0093 kopírovanie Stredná odborná škola technická 37942484 DD21 s.r.o. 43818030 178,20 € 09.05.2022 12.05.2022 Faktúra
DFB/22/0147 kopírovanie Stredná odborná škola technická 37942484 DD21 s.r.o. 43818030 108,23 € 08.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB/22/0238 kopírovanie Stredná odborná škola technická 37942484 DD21 s.r.o. 43818030 141,83 € 02.11.2022 04.11.2022 Faktúra
DFB/22/0309 kopírovanie Stredná odborná škola technická 37942484 DD21 s.r.o. 43818030 70,28 € 30.12.2022 13.01.2023 Faktúra
DFB/22/0096 výlet 7.5.2022 na trase Humenné - L. Hrádok a späť Stredná odborná škola technická 37942484 Daniel Demjan - Demjan BUS 43894305 140,00 € 12.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB/15/0186 služby finančného manažmentu za september 2015 Stredná odborná škola technická 37942484 ZEK SLOVAKIA 44144768 691,25 € 30.06.2022 24.10.2015 Faktúra
DFB/22/0084 toner Kyocera (TK1160/black/7200K ecosys P2040dn Stredná odborná škola technická 37942484 Z + M servis a. s. 44195591 58,90 € 26.04.2022 02.05.2022 Faktúra
DFB/22/0254 toner KYOCERA Ecosys P2040dn repasovaný neoriginálny Stredná odborná škola technická 37942484 Z + M servis a. s. 44195591 58,90 € 15.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFB/22/0127 zyxel GS1005HP 5-port Desktop gigabit PoE Switch Stredná odborná škola technická 37942484 Dušan Valentovič 44274742 51,04 € 20.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFB/22/0153 otváracia tabuľa popisovacia Stredná odborná škola technická 37942484 B2B Partner 44413467 343,20 € 13.07.2022 14.07.2022 Faktúra
DFB/22/0295 biela tabuľa magnetická 1800x1200 mm Stredná odborná škola technická 37942484 B2B Partner 44413467 122,40 € 16.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFB/22/0067 Oprava strechy bloku D na Strednej odbornej škole technickej v Humennom Stredná odborná škola technická 37942484 LAMINA PREŠOV, s.r.o. 44558902 159 433,74 € 04.04.2022 21.04.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »