DFB/22/0259 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0268 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0297 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0150 |
stavebnica generátora |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tereza Lásková |
05526396 |
|
24,57 € |
12.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0116 |
zvárací horák, kontaktná trubička, plynová tryska |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Stroje a vybavení s.r.o. |
05595436 |
|
50,84 € |
03.06.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0148 |
oceľový tiskový plát so saténovým práškovým PEI povrchom |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Prusa Research a.s. |
06649114 |
|
134,15 € |
12.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0252 |
hliníkový profil, skrutka do T drážky, rohová spojka pro AL profily |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Sharplayers |
08097437 |
|
120,95 € |
10.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0260 |
úradné meranie spotreby paliva motorového vozidla |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
411,60 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0014 |
členský poplatok na rok 2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0030 |
služby počítačovej siete za obdobie 1-3/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0098 |
služby počítačovej siete za 4-6/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0180 |
služby počítačovej siete za obdobie 7-9/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0255 |
služby počítačovej siete za obdobie 10-12/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0017 |
strava za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 014,36 € |
03.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0038 |
strava za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
758,40 € |
04.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0069 |
strava za 3/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 652,68 € |
04.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0086 |
strava za 4/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 096,52 € |
03.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0113 |
strava za 5/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 346,16 € |
01.06.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0134 |
strava za 6/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 403,60 € |
30.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0228 |
|
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
396,00 € |
13.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0244 |
strava za 10/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
744,00 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0267 |
strava za 11/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
796,00 € |
02.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0307 |
strava za 12/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
600,00 € |
22.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0036 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GLANZ |
17134510 |
|
48,79 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0186 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GLANZ |
17134510 |
|
377,82 € |
05.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0261 |
kalibrácia analytických váh |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Peter Šulc Sarto - servis |
17163129 |
|
297,00 € |
24.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0056 |
odvoz odpadu za obdobie od 1.1. do 31.3.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
222,75 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0126 |
odvoz odpadu za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
267,30 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0196 |
odvoz odpadu za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
133,65 € |
16.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0256 |
odvoz odpadu za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
267,30 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |