Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0062 online školenie Nové FIN výkazy platné od 1.1.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 71,70 € 01.04.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB/22/0076 servisné práce za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 08.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0081 zverejňovanie údajov OvZP - Synchronizácia zmlúv s CRZ Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 179,26 € 19.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0145 servisné práce za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 08.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB/22/0217 servisné práce za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 05.10.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB/22/0232 školenie Evidencia majetku Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 374,96 € 20.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB/22/0235 členský príspevok do Asociácie stredných odborných škôl Slovenska na rok 2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 26.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0117 asc agenda na rok 2023 Stredná odborná škola technická 37942484 ASC Applied SotfwareCons. 31361161 309,00 € 03.06.2022 11.06.2022 Faktúra
DFB/22/0054 redukcia Vention DVI adaptér black Stredná odborná škola technická 37942484 Alza.sk s.r.o. 36562939 24,37 € 17.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB/22/0132 laserová tlačiareň Brother HL-1210WE Stredná odborná škola technická 37942484 Alza.sk s.r.o. 36562939 100,39 € 27.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFB/22/0155 klávesnica C-TECH, myš Genius DX-110 Calm black, pamäťová karta 32 GB Stredná odborná škola technická 37942484 Alza.sk s.r.o. 36562939 40,90 € 15.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/22/0025 Erasmus 2 - zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 3 675,00 € 07.02.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB/22/0024 Erasmus 2 - zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 23 205,00 € 07.02.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB/22/0023 Erasmus 2 - zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 1 710,00 € 07.02.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB/22/0043 dobropis k fa č. 24 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 -2 226,00 € 07.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/22/0042 dobropis k fa č. 23 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 -180,00 € 07.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/22/0051 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 1 530,00 € 15.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFB/22/0050 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 975,00 € 15.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFB/22/0049 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 16 983,00 € 15.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFB/22/0105 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 1 700,00 € 18.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFB/22/0104 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 18 173,00 € 18.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFB/22/0103 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 975,00 € 18.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFB/22/0102 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 1 700,00 € 18.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFB/22/0101 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 18 173,00 € 18.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFB/22/0100 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 975,00 € 18.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFB/22/0109 zaistenie odbornej praxe - spolufinancovanie ERA2 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 100,00 € 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
DFB/22/0108 zaistenie odbornej praxe - spolufinancovanie Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 12 828,00 € 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
DFB/22/0107 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 1 700,00 € 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
DFB/22/0131 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 10 368,00 € 24.06.2022 30.06.2022 Faktúra
DFB/22/0130 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 350,00 € 24.06.2022 30.06.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »