DFB/22/0229 |
ERA3 doprava osôb |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 990,00 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0257 |
ERA3 doprava osôb - spolufinancovanie zdroj 41 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 730,00 € |
18.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0269 |
zabezpečenie dopravy žiakov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 990,00 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0185 |
stihl AutoCut, tuk mazací |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
47,89 € |
30.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0240 |
servisná prehliadka traktorovej kosačky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
153,70 € |
04.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0286 |
klinový remeň, výmena klinového remeňa snežnej frézy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
47,90 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0028 |
plyn za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
08.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0027 |
plyn za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
08.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0037 |
vyúčtovacia faktúra plyn za rok 2021 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
1 206,04 € |
03.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0066 |
plyn za 3/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
04.04.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0085 |
plyn za 4/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
02.05.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0114 |
plyn za 5/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
01.06.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0119 |
plyn za 6/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0161 |
plyn za 7/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
01.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0173 |
plyn za 8/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
11.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0193 |
plyn za 9/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
14.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0237 |
plyn za 10/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
02.11.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0242 |
plyn za 11/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
08.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0296 |
plyn za 12/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0149 |
otočný strelecký terč |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
24,80 € |
12.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0265 |
znalecký posudok auta |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Štefan Kováč |
00000000 |
|
100,40 € |
29.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0290 |
knižná väzba |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Jana Vološinová - FAJN DIZAJN |
30624606 |
|
70,80 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0203 |
vykonanie verejného obstarávania zákazky 5 miestne osobné motorové vozidlo kombi Dacia Jogger |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Ján Halgaš - Inžinierska kancelária |
40055469 |
|
480,00 € |
21.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0260 |
úradné meranie spotreby paliva motorového vozidla |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
411,60 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0003 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
230,13 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0289 |
konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
30,00 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0234 |
čipová karta IDPrime |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Info consult, s. r. o. |
36007561 |
|
25,70 € |
25.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0183 |
zverejnenie článku Zdokonaľovanie pracovných návykov v zahraničí ERA2 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
120,00 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0182 |
zverejnenie článku Prax to je naše ERA1 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
120,00 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0282 |
zverejnenie článku ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
120,00 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |