Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0236 knihy Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 146,80 € 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0233 ubytovanie, strava, občerstvenie Stredná odborná škola technická 37942484 Škola v prírode Detský raj 00186759 90,00 € 24.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFB/22/0252 hliníkový profil, skrutka do T drážky, rohová spojka pro AL profily Stredná odborná škola technická 37942484 Sharplayers 08097437 120,95 € 10.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB/22/0046 tlačivá Stredná odborná škola technická 37942484 ŠEVT 31331131 56,41 € 15.03.2022 15.03.2022 Faktúra
DFB/22/0160 tlačivá Stredná odborná škola technická 37942484 ŠEVT 31331131 20,58 € 26.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB/22/0280 tlačivá Stredná odborná škola technická 37942484 ŠEVT 31331131 157,80 € 08.12.2022 10.12.2022 Faktúra
DFB/22/0222 seminár Ako pripraviť žiadosti o eurofondy so zameraním na školy 12.10.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Seminaria, s.r.o. 26426218 79,00 € 07.10.2022 13.10.2022 Faktúra
DFB/22/0014 členský poplatok na rok 2022 Stredná odborná škola technická 37942484 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0030 služby počítačovej siete za obdobie 1-3/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2022 17.02.2022 Faktúra
DFB/22/0098 služby počítačovej siete za 4-6/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 17.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0180 služby počítačovej siete za obdobie 7-9/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 23.08.2022 26.08.2022 Faktúra
DFB/22/0255 služby počítačovej siete za obdobie 10-12/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFB/22/0258 Al plech Stredná odborná škola technická 37942484 RV profil, s.r.o. 52342212 70,88 € 21.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0060 vykonanie verejného obstarávania na zákazku Oprava strechy bloku D na Strednej odbornej škole technickej v Humennom Stredná odborná škola technická 37942484 RENDERTEAM, s.r.o. 52621537 570,00 € 30.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFB/22/0253 školenie Účtovná závierka v rozpočtových a príspevých organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 22,00 € 14.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB/22/0198 seminár Práca v elektronickej schránke - pre školy a školské zariadenia Stredná odborná škola technická 37942484 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 40,00 € 19.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB/22/0034 projekčná činnosť - platba č. 1 za odovzdaný projekt Stredná odborná škola technická 37942484 R-PROJEKT Humenné s.r.o. 48065986 12 444,00 € 02.03.2022 04.03.2022 Faktúra
DFB/22/0072 projekčná činnosť - platba č. 2 za odovzdaný projekt Stredná odborná škola technická 37942484 R-PROJEKT Humenné s.r.o. 48065986 732,00 € 07.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFB/22/0275 projekčná činnosť - projekt plynovej prípojky Stredná odborná škola technická 37942484 R-PROJEKT Humenné s.r.o. 48065986 1 140,00 € 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFB/22/0148 oceľový tiskový plát so saténovým práškovým PEI povrchom Stredná odborná škola technická 37942484 Prusa Research a.s. 06649114 134,15 € 12.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB/22/0187 3 - dňový online odborný seminár zo dňa 5.-7.9.2022 s názvom Začíname s verejným obstarávaním Stredná odborná škola technická 37942484 PROEKO s.r.o. 35900831 292,00 € 05.09.2022 07.09.2022 Faktúra
DFB/22/0245 Verejná správa SR Stredná odborná škola technická 37942484 PORADCA PODNIKATEľA 31592503 204,00 € 09.11.2022 10.11.2022 Faktúra
DFB/22/0261 kalibrácia analytických váh Stredná odborná škola technická 37942484 Peter Šulc Sarto - servis 17163129 297,00 € 24.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFB/22/0012 tonery Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 105,80 € 25.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFB/22/0063 čierny toner Brother TN2320 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 15,90 € 04.04.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB/22/0112 toner Xerox 3117 (106R01159) Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 17,50 € 30.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB/22/0133 toner Lexmark B222H00 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 88,10 € 29.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFB/22/0175 tonery Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 47,95 € 15.08.2022 19.08.2022 Faktúra
DFB/22/0202 toner Xerox 106R02773 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 22,50 € 21.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB/22/0195 toner čierny Brother TN2320 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 19,20 € 14.09.2022 22.09.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »