DFB/21/0248 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
15,55 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0019 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
30,13 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0039 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
29,48 € |
04.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0070 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
33,48 € |
05.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0089 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
34,78 € |
04.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0115 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
36,83 € |
03.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0125 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0141 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
06.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0156 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
19.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0165 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
03.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0179 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
18.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0189 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
07.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0199 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0216 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
05.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0230 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
18.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0239 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
04.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0259 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0268 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0297 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0110 |
vstupenky na podujatie Štefan Štec a FAJTA dňa 11.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
195,00 € |
24.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0211 |
vstupenky na divadelné predstavenie SPEV KOHÚTA dňa 25.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
140,00 € |
29.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0210 |
vstupenky na divadelné predstavenie ALE, ALE PANI PLUKOVNÍKOVÁ dňa 18.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
220,00 € |
29.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0029 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MINILIGA TALENTOV, s.r.o |
45467196 |
|
5 100,00 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0058 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MINILIGA TALENTOV, s.r.o |
45467196 |
|
4 800,00 € |
28.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0059 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MINILIGA TALENTOV, s.r.o |
45467196 |
|
1 880,00 € |
28.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0007 |
prečistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MP KANAL service s. r. o. |
45965838 |
|
134,40 € |
18.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0004 |
prečistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MP KANAL service s. r. o. |
45965838 |
|
80,64 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0009 |
vykonanie verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MP Profit PB |
50068849 |
|
840,00 € |
20.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0154 |
23" LCD HP Compaq LA 2306x |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
NetStores s.r.o. |
27203026 |
|
113,39 € |
14.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0163 |
Lenovo ThinkStation |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
NetStores s.r.o. |
27203026 |
|
804,18 € |
03.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |