DFB/22/0300 |
náradie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GSV, spol. s r. o. |
36445231 |
|
408,00 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0299 |
hutný materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GSV, spol. s r. o. |
36445231 |
|
408,00 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0298 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
338,02 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0010 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
129,29 € |
21.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0033 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
32,74 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0032 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
78,22 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0090 |
Slávnostné menu pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov pri príležitosti dňa učiteľov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotel ALI BABA |
35721171 |
|
1 306,60 € |
04.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0017 |
strava za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 014,36 € |
03.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0038 |
strava za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
758,40 € |
04.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0069 |
strava za 3/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 652,68 € |
04.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0086 |
strava za 4/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 096,52 € |
03.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0113 |
strava za 5/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 346,16 € |
01.06.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0134 |
strava za 6/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 403,60 € |
30.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0228 |
|
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
396,00 € |
13.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0244 |
strava za 10/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
744,00 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0267 |
strava za 11/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
796,00 € |
02.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0307 |
strava za 12/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
600,00 € |
22.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0183 |
zverejnenie článku Zdokonaľovanie pracovných návykov v zahraničí ERA2 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
120,00 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0182 |
zverejnenie článku Prax to je naše ERA1 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
120,00 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0282 |
zverejnenie článku ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
120,00 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0234 |
čipová karta IDPrime |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Info consult, s. r. o. |
36007561 |
|
25,70 € |
25.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0289 |
konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
30,00 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0003 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
230,13 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0260 |
úradné meranie spotreby paliva motorového vozidla |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
411,60 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0203 |
vykonanie verejného obstarávania zákazky 5 miestne osobné motorové vozidlo kombi Dacia Jogger |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Ján Halgaš - Inžinierska kancelária |
40055469 |
|
480,00 € |
21.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0290 |
knižná väzba |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Jana Vološinová - FAJN DIZAJN |
30624606 |
|
70,80 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0265 |
znalecký posudok auta |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Štefan Kováč |
00000000 |
|
100,40 € |
29.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0149 |
otočný strelecký terč |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
24,80 € |
12.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0028 |
plyn za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
08.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0027 |
plyn za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
08.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |