Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0300 náradie Stredná odborná škola technická 37942484 GSV, spol. s r. o. 36445231 408,00 € 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0299 hutný materiál Stredná odborná škola technická 37942484 GSV, spol. s r. o. 36445231 408,00 € 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0298 materiál Stredná odborná škola technická 37942484 HAGARD: HAL,a.s 50111990 338,02 € 16.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0010 materiál na údržbu Stredná odborná škola technická 37942484 HAGARD: HAL,a.s 50111990 129,29 € 21.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFB/22/0033 materiál na údržbu Stredná odborná škola technická 37942484 HAGARD: HAL,a.s 50111990 32,74 € 02.03.2022 04.03.2022 Faktúra
DFB/22/0032 materiál na údržbu Stredná odborná škola technická 37942484 HAGARD: HAL,a.s 50111990 78,22 € 02.03.2022 04.03.2022 Faktúra
DFB/22/0090 Slávnostné menu pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov pri príležitosti dňa učiteľov Stredná odborná škola technická 37942484 Hotel ALI BABA 35721171 1 306,60 € 04.05.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB/22/0017 strava za 1/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 1 014,36 € 03.02.2022 04.02.2022 Faktúra
DFB/22/0038 strava za 2/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 758,40 € 04.03.2022 08.03.2022 Faktúra
DFB/22/0069 strava za 3/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 1 652,68 € 04.04.2022 06.04.2022 Faktúra
DFB/22/0086 strava za 4/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 1 096,52 € 03.05.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB/22/0113 strava za 5/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 1 346,16 € 01.06.2022 04.06.2022 Faktúra
DFB/22/0134 strava za 6/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 1 403,60 € 30.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFB/22/0228 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 396,00 € 13.10.2022 17.10.2022 Faktúra
DFB/22/0244 strava za 10/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 744,00 € 08.11.2022 11.11.2022 Faktúra
DFB/22/0267 strava za 11/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 796,00 € 02.12.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB/22/0307 strava za 12/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 600,00 € 22.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFB/22/0183 zverejnenie článku Zdokonaľovanie pracovných návykov v zahraničí ERA2 spolufinancovanie Stredná odborná škola technická 37942484 Humenská TV, s. r. o. 54694221 120,00 € 23.08.2022 26.08.2022 Faktúra
DFB/22/0182 zverejnenie článku Prax to je naše ERA1 spolufinancovanie Stredná odborná škola technická 37942484 Humenská TV, s. r. o. 54694221 120,00 € 23.08.2022 26.08.2022 Faktúra
DFB/22/0282 zverejnenie článku ERA3 spolufinancovanie Stredná odborná škola technická 37942484 Humenská TV, s. r. o. 54694221 120,00 € 09.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFB/22/0234 čipová karta IDPrime Stredná odborná škola technická 37942484 Info consult, s. r. o. 36007561 25,70 € 25.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFB/22/0289 konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie Stredná odborná škola technická 37942484 Ing. Erika Kusyová 41654196 30,00 € 14.12.2022 16.12.2022 Faktúra
DFB/22/0003 kontrola hasiacich prístrojov Stredná odborná škola technická 37942484 Ing. František Marinčák 50013319 230,13 € 13.01.2022 24.01.2022 Faktúra
DFB/22/0260 úradné meranie spotreby paliva motorového vozidla Stredná odborná škola technická 37942484 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. 14255791 411,60 € 21.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0203 vykonanie verejného obstarávania zákazky 5 miestne osobné motorové vozidlo kombi Dacia Jogger Stredná odborná škola technická 37942484 Ing. Ján Halgaš - Inžinierska kancelária 40055469 480,00 € 21.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB/22/0290 knižná väzba Stredná odborná škola technická 37942484 Ing. Jana Vološinová - FAJN DIZAJN 30624606 70,80 € 15.12.2022 16.12.2022 Faktúra
DFB/22/0265 znalecký posudok auta Stredná odborná škola technická 37942484 Ing. Štefan Kováč 00000000 100,40 € 29.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB/22/0149 otočný strelecký terč Stredná odborná škola technická 37942484 Internet Mall Slovakia 35950226 24,80 € 12.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB/22/0028 plyn za 2/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 5 080,00 € 08.02.2022 08.02.2022 Faktúra
DFB/22/0027 plyn za 1/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 5 080,00 € 08.02.2022 08.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »