Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0218 elektrina za 9/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Energie2 46113177 949,80 € 06.10.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB/22/0243 elektrina za 10/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Energie2 46113177 1 135,67 € 08.11.2022 11.11.2022 Faktúra
DFB/22/0274 el. energia za 11/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Energie2 46113177 1 536,20 € 06.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0158 inzercia v Podvihorlatských novinách č. 29 Stredná odborná škola technická 37942484 Excel Media Group, s.r.o. 36202185 291,60 € 20.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB/22/0159 inzercia v Podvihorlatských novinách č. 30 Stredná odborná škola technická 37942484 Excel Media Group, s.r.o. 36202185 291,60 € 26.07.2022 27.07.2022 Faktúra
DFB/22/0285 zverejnenie článku ERA3 spolufinancovanie Stredná odborná škola technická 37942484 Excel Media Group, s.r.o. 36202185 291,60 € 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFB/22/0284 balíček podpory Cisco akadémie Stredná odborná škola technická 37942484 Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach 00397610 240,00 € 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFB/22/0303 chemikálie Stredná odborná škola technická 37942484 FISHER Slovakia, spol. s r.o. 36483095 385,96 € 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0293 počítače Stredná odborná škola technická 37942484 furbify s.r.o. 44827385 2 532,90 € 16.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB/22/0013 poistenie žiakov Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 328,11 € 01.02.2022 03.02.2022 Faktúra
DFB/22/0047 poistenie žiakov Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 451,75 € 15.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/22/0080 poistenie žiakov Erasmus2 Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 451,75 € 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFB/22/0099 poistenie žiakov Erasmus2 Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 451,75 € 17.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0121 poistenie žiakov ERA2 spolufinancovanie Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 332,87 € 10.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB/22/0128 poistenie žiakov ERA3 Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 244,82 € 23.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFB/22/0157 poistenie učiteľov - realizácia odbornej stáže pre učiteľov (job shadowing) Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 17,90 € 19.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB/22/0205 poistenie žiakov Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 274,13 € 23.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFB/22/0227 poistenie žiakov od 15.10. do 28.10.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 372,03 € 11.10.2022 15.10.2022 Faktúra
DFB/22/0246 poistenie žiakov od 13.11.2022 do 26.11.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 254,55 € 10.11.2022 15.11.2022 Faktúra
DFB/22/0266 poistenie žiakov ERA4 od 3.12. do 16.12.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 372,03 € 01.12.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0036 materiál Stredná odborná škola technická 37942484 GLANZ 17134510 48,79 € 02.03.2022 04.03.2022 Faktúra
DFB/22/0186 materiál na údržbu Stredná odborná škola technická 37942484 GLANZ 17134510 377,82 € 05.09.2022 07.09.2022 Faktúra
DFB/22/0075 oblečenie s potlačou Erasmus Stredná odborná škola technická 37942484 Gre-Co - Martin Grec 34566104 892,80 € 08.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0083 oblečenie s potlačou v rámci projektu Erasmus2 Stredná odborná škola technická 37942484 Gre-Co - Martin Grec 34566104 892,80 € 25.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFB/22/0169 predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA1 Stredná odborná škola technická 37942484 Gre-Co - Martin Grec 34566104 850,00 € 05.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB/22/0168 predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA1 Stredná odborná škola technická 37942484 Gre-Co - Martin Grec 34566104 780,00 € 05.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB/22/0167 predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA2 Stredná odborná škola technická 37942484 Gre-Co - Martin Grec 34566104 857,99 € 05.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB/22/0177 predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA1 Stredná odborná škola technická 37942484 Gre-Co - Martin Grec 34566104 962,60 € 15.08.2022 19.08.2022 Faktúra
DFB/22/0176 predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA1 Stredná odborná škola technická 37942484 Gre-Co - Martin Grec 34566104 800,00 € 15.08.2022 19.08.2022 Faktúra
DFB/22/0288 reklamné predmety a tričká s potlačou ERA3 spolufinancovanie Stredná odborná škola technická 37942484 Gre-Co - Martin Grec 34566104 1 178,87 € 14.12.2022 16.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »