DFB/22/0218 |
elektrina za 9/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
949,80 € |
06.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0243 |
elektrina za 10/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 135,67 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0274 |
el. energia za 11/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 536,20 € |
06.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0158 |
inzercia v Podvihorlatských novinách č. 29 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Excel Media Group, s.r.o. |
36202185 |
|
291,60 € |
20.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0159 |
inzercia v Podvihorlatských novinách č. 30 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Excel Media Group, s.r.o. |
36202185 |
|
291,60 € |
26.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0285 |
zverejnenie článku ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Excel Media Group, s.r.o. |
36202185 |
|
291,60 € |
12.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0284 |
balíček podpory Cisco akadémie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
240,00 € |
12.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0303 |
chemikálie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
|
385,96 € |
20.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0293 |
počítače |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
furbify s.r.o. |
44827385 |
|
2 532,90 € |
16.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0013 |
poistenie žiakov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
328,11 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0047 |
poistenie žiakov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
451,75 € |
15.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0080 |
poistenie žiakov Erasmus2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
451,75 € |
19.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0099 |
poistenie žiakov Erasmus2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
451,75 € |
17.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0121 |
poistenie žiakov ERA2 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
332,87 € |
10.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0128 |
poistenie žiakov ERA3 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
244,82 € |
23.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0157 |
poistenie učiteľov - realizácia odbornej stáže pre učiteľov (job shadowing) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
17,90 € |
19.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0205 |
poistenie žiakov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
274,13 € |
23.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0227 |
poistenie žiakov od 15.10. do 28.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
372,03 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0246 |
poistenie žiakov od 13.11.2022 do 26.11.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
254,55 € |
10.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0266 |
poistenie žiakov ERA4 od 3.12. do 16.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
372,03 € |
01.12.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0036 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GLANZ |
17134510 |
|
48,79 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0186 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GLANZ |
17134510 |
|
377,82 € |
05.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0075 |
oblečenie s potlačou Erasmus |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
892,80 € |
08.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0083 |
oblečenie s potlačou v rámci projektu Erasmus2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
892,80 € |
25.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0169 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA1 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
850,00 € |
05.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0168 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA1 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
780,00 € |
05.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0167 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
857,99 € |
05.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0177 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA1 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
962,60 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0176 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA1 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
800,00 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0288 |
reklamné predmety a tričká s potlačou ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
1 178,87 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |