Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0087 stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 4 065,54 € 03.05.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0097 dobropis stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 -4 029,16 € 12.05.2022 12.05.2022 Faktúra
DFB/22/0190 stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 415,54 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0194 dobropis stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 -1 125,00 € 14.09.2022 24.09.2022 Faktúra
DFB/22/0055 vodné a stočné Stredná odborná škola technická 37942484 VVaK 36570460 427,55 € 17.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFB/22/0137 vodné a stočné Stredná odborná škola technická 37942484 VVaK 36570460 4 157,29 € 01.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB/22/0136 vodné a stočné Stredná odborná škola technická 37942484 VVaK 36570460 607,93 € 01.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB/22/0209 vodné a stočné Stredná odborná škola technická 37942484 VVaK 36570460 652,02 € 27.09.2022 30.09.2022 Faktúra
DFB/22/0301 vodné a stočné Stredná odborná škola technická 37942484 VVaK 36570460 711,86 € 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0302 vodné a stočné Stredná odborná škola technická 37942484 VVaK 36570460 3 697,65 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFB/22/0018 prenájom kopírovacieho stroja za obdobie od 1.2. do 30.4.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 XEROX LIMITED 30814677 312,34 € 07.02.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB/22/0088 prenájom kopírovacieho stroja za obdobie od 1.5. do 31.7.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 XEROX LIMITED 30814677 312,34 € 03.05.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB/22/0166 prenájom kopírovacieho stroja za obdobie od 1.8. do 31.10.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 XEROX LIMITED 30814677 312,34 € 03.08.2022 05.08.2022 Faktúra
DFB/22/0248 prenájom kopírovacieho stroja Stredná odborná škola technická 37942484 XEROX LIMITED 30814677 312,34 € 10.11.2022 14.11.2022 Faktúra
DFB/22/0084 toner Kyocera (TK1160/black/7200K ecosys P2040dn Stredná odborná škola technická 37942484 Z + M servis a. s. 44195591 58,90 € 26.04.2022 02.05.2022 Faktúra
DFB/22/0254 toner KYOCERA Ecosys P2040dn repasovaný neoriginálny Stredná odborná škola technická 37942484 Z + M servis a. s. 44195591 58,90 € 15.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFB/15/0186 služby finančného manažmentu za september 2015 Stredná odborná škola technická 37942484 ZEK SLOVAKIA 44144768 691,25 € 30.06.2022 24.10.2015 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11