DFB/22/0087 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 065,54 € |
03.05.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0097 |
dobropis stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-4 029,16 € |
12.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0190 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 415,54 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0194 |
dobropis stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-1 125,00 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0055 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
VVaK |
36570460 |
|
427,55 € |
17.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0137 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
VVaK |
36570460 |
|
4 157,29 € |
01.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0136 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
VVaK |
36570460 |
|
607,93 € |
01.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0209 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
VVaK |
36570460 |
|
652,02 € |
27.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0301 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
VVaK |
36570460 |
|
711,86 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0302 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
VVaK |
36570460 |
|
3 697,65 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0018 |
prenájom kopírovacieho stroja za obdobie od 1.2. do 30.4.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
312,34 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0088 |
prenájom kopírovacieho stroja za obdobie od 1.5. do 31.7.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
312,34 € |
03.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0166 |
prenájom kopírovacieho stroja za obdobie od 1.8. do 31.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
312,34 € |
03.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0248 |
prenájom kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
312,34 € |
10.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0084 |
toner Kyocera (TK1160/black/7200K ecosys P2040dn |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
58,90 € |
26.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0254 |
toner KYOCERA Ecosys P2040dn repasovaný neoriginálny |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
58,90 € |
15.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/15/0186 |
služby finančného manažmentu za september 2015 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ZEK SLOVAKIA |
44144768 |
|
691,25 € |
30.06.2022 |
|
|
24.10.2015 |
|
|
Faktúra |