DFB/22/0025 |
Erasmus 2 - zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
3 675,00 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0026 |
pravidelné poplatky VUC NET za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0027 |
plyn za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
08.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0028 |
plyn za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
08.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0029 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MINILIGA TALENTOV, s.r.o |
45467196 |
|
5 100,00 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0030 |
služby počítačovej siete za obdobie 1-3/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0031 |
poistenie majetku od 1.4. do 30.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
594,19 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0032 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
78,22 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0033 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
32,74 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0034 |
projekčná činnosť - platba č. 1 za odovzdaný projekt |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
R-PROJEKT Humenné s.r.o. |
48065986 |
|
12 444,00 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0035 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
106,03 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0036 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GLANZ |
17134510 |
|
48,79 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0037 |
vyúčtovacia faktúra plyn za rok 2021 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
1 206,04 € |
03.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0038 |
strava za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
758,40 € |
04.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0039 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
29,48 € |
04.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0040 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
121,99 € |
07.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0041 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
147,50 € |
07.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0042 |
dobropis k fa č. 23 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
-180,00 € |
07.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0043 |
dobropis k fa č. 24 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
-2 226,00 € |
07.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0044 |
VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0045 |
elektrina za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 571,33 € |
10.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0046 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ŠEVT |
31331131 |
|
56,41 € |
15.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0047 |
poistenie žiakov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
451,75 € |
15.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0048 |
poplatok za pripojenie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
216,36 € |
15.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0049 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
16 983,00 € |
15.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0050 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
15.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0051 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 530,00 € |
15.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0052 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 420,00 € |
17.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0053 |
poistenie auta a prívesného vozíka |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
30,00 € |
17.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0054 |
redukcia Vention DVI adaptér black |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
24,37 € |
17.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |