Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0025 Erasmus 2 - zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 3 675,00 € 07.02.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB/22/0026 pravidelné poplatky VUC NET za 1/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 T - Com 35763469 58,80 € 08.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB/22/0027 plyn za 1/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 5 080,00 € 08.02.2022 08.02.2022 Faktúra
DFB/22/0028 plyn za 2/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 5 080,00 € 08.02.2022 08.02.2022 Faktúra
DFB/22/0029 lyžiarsky kurz Stredná odborná škola technická 37942484 MINILIGA TALENTOV, s.r.o 45467196 5 100,00 € 10.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB/22/0030 služby počítačovej siete za obdobie 1-3/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2022 17.02.2022 Faktúra
DFB/22/0031 poistenie majetku od 1.4. do 30.6.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 594,19 € 28.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFB/22/0032 materiál na údržbu Stredná odborná škola technická 37942484 HAGARD: HAL,a.s 50111990 78,22 € 02.03.2022 04.03.2022 Faktúra
DFB/22/0033 materiál na údržbu Stredná odborná škola technická 37942484 HAGARD: HAL,a.s 50111990 32,74 € 02.03.2022 04.03.2022 Faktúra
DFB/22/0034 projekčná činnosť - platba č. 1 za odovzdaný projekt Stredná odborná škola technická 37942484 R-PROJEKT Humenné s.r.o. 48065986 12 444,00 € 02.03.2022 04.03.2022 Faktúra
DFB/22/0035 materiál Stredná odborná škola technická 37942484 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 106,03 € 02.03.2022 04.03.2022 Faktúra
DFB/22/0036 materiál Stredná odborná škola technická 37942484 GLANZ 17134510 48,79 € 02.03.2022 04.03.2022 Faktúra
DFB/22/0037 vyúčtovacia faktúra plyn za rok 2021 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 1 206,04 € 03.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFB/22/0038 strava za 2/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 758,40 € 04.03.2022 08.03.2022 Faktúra
DFB/22/0039 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 29,48 € 04.03.2022 08.03.2022 Faktúra
DFB/22/0040 kopírovanie Stredná odborná škola technická 37942484 DD21 s.r.o. 43818030 121,99 € 07.03.2022 09.03.2022 Faktúra
DFB/22/0041 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 147,50 € 07.03.2022 09.03.2022 Faktúra
DFB/22/0042 dobropis k fa č. 23 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 -180,00 € 07.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/22/0043 dobropis k fa č. 24 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 -2 226,00 € 07.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/22/0044 VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 T - Com 35763469 58,80 € 08.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFB/22/0045 elektrina za 2/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Energie2 46113177 1 571,33 € 10.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFB/22/0046 tlačivá Stredná odborná škola technická 37942484 ŠEVT 31331131 56,41 € 15.03.2022 15.03.2022 Faktúra
DFB/22/0047 poistenie žiakov Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 451,75 € 15.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/22/0048 poplatok za pripojenie Stredná odborná škola technická 37942484 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 216,36 € 15.03.2022 15.03.2022 Faktúra
DFB/22/0049 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 16 983,00 € 15.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFB/22/0050 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 975,00 € 15.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFB/22/0051 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 1 530,00 € 15.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFB/22/0052 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 3 420,00 € 17.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFB/22/0053 poistenie auta a prívesného vozíka Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 30,00 € 17.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFB/22/0054 redukcia Vention DVI adaptér black Stredná odborná škola technická 37942484 Alza.sk s.r.o. 36562939 24,37 € 17.03.2022 16.03.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »