Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0027 realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.2 zo dňa 10.11.2023. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 03.03.-16.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 12 768,00 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
009/24 náklady na pobyt študentov po dobu realizácie odbornej praxe v ČR Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 12 768,00 € 15.02.2024 08.03.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0008 teplo za 1/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 6 240,00 € 17.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0020 teplo za 2/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 6 240,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0046 teplo za 3/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 6 240,00 € 12.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0086 teplo za 4/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 6 240,00 € 29.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB/24/0094 teplo za 5/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 6 240,00 € 14.05.2024 15.05.2024 Faktúra
004/24 lyžiarsky kurz Stredná odborná škola technická 37942484 CK Smajlíkovo, s.r.o. 53175573 4 950,00 € 05.01.2024 02.02.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0007 lyžiarsky kurz v termíne od 08. - 12.01.2024 v penzióne Zivka Stredná odborná škola technická 37942484 CK Smajlíkovo, s.r.o. 53175573 4 950,00 € 16.01.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/23/0270 elektrina za 12/2023 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 415,45 € 15.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0060 Dodávka a inštalácia IoT - montáž meracích zariadení Stredná odborná škola technická 37942484 eIoT, s. r. o. 53402847 3 408,00 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0035 zabezpečenie dopravy Erasmus 5 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 2 940,00 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
011/24 doprava osôb ERA 5 (03.03.-16.03.2024) Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 2 940,00 € 19.02.2024 08.03.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0066 vodné a stočné škola Stredná odborná škola technická 37942484 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 800,19 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0028 realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.2 zo dňa 10.11.2023. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 03.03.-16.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 520,00 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
010/24 náklady na pobyt doprovodných osôb po dobu realizácie odbornej praxe v ČR Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 520,00 € 15.02.2024 08.03.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0026 realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.2 zo dňa 10.11.2023. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 03.03.-16.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 100,00 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
008/24 realizácia odbornej praxe - náklady na organizáciu projektu v ČR Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 100,00 € 15.02.2024 08.03.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0024 elektrina za 1/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 085,79 € 15.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0047 elektrina za 2/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 780,24 € 14.03.2024 13.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »