Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0084 poistenie od 08.06. - 21.06.2025 Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 284,88 € 05.06.2025 09.06.2025 Faktúra
SOSTHE/88/2025 Návrh poistnej zmluvy Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI poisťovňa 54228573 Iné 284,88 € 05.06.2025 10.06.2025 09.06.2025 Ing. Róbert Juhás riaditeľ školy Zmluva
DFB/25/0083 aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2026 Stredná odborná škola technická 37942484 ASC Applied SotfwareCons. 31361161 634,00 € 05.06.2025 18.06.2025 Faktúra
041/25 Preprava osôb dňa 14.06.2025 na trase: Humenné-Lezajsk (PL)-Lancut(PL) a späť Stredná odborná škola technická 37942484 Daniel Demjan - Demjan BUS 43894305 192,00 € 05.06.2025 23.07.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/25/0082 nákup učebných elektrotechnických pomôcok Stredná odborná škola technická 37942484 Loxone Electronics GmbH 64900138 870,99 € 04.06.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB/25/0081 Frézka BF50DIG 400V, podstavec a prídavné chladiace zariadenie Stredná odborná škola technická 37942484 Stroje a vybavení s.r.o. 05595436 3 863,20 € 04.06.2025 05.06.2025 Faktúra
040/25 poistenie od 08.06. - 21.06.2025 Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 284,88 € 04.06.2025 23.07.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/25/0080 strava za 5/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 715,00 € 02.06.2025 11.06.2025 Faktúra
039/25 aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2026 Stredná odborná škola technická 37942484 ASC Applied SotfwareCons. 31361161 634,00 € 02.06.2025 23.07.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
037a/25 doprava osôb Erasmus+ číslo zmluvy 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 2 707,50 € 02.06.2025 23.07.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
037b/25 doprava osôb Erasmus+ číslo zmluvy 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 2 707,50 € 02.06.2025 23.07.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
042/25 realizácia odbornej praxe v Česku, na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.3 zo dňa 01.07.2024. Číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 975,00 € 02.06.2025 27.08.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
043/25 realizácia odbornej praxe v Česku, na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.3 zo dňa 01.07.2024. Číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 20 230,00 € 02.06.2025 27.08.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
044/25 realizácia odbornej praxe v Česku, na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.3 zo dňa 01.07.2024. Číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 660,00 € 02.06.2025 27.08.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
SOSTHE/172/2025 Zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti s realizáciou projektu v rámci programu Erasmus+ Stredná odborná škola technická 37942484 Agamos s.r.o. 28349521 Iné 0,00 € 02.06.2025 16.10.2025 15.10.2025 Ing. Róbert Juhás riaditeľ školy Zmluva
SOSTHE/77/2025 Zmluva o dielo Stredná odborná škola technická 37942484 Pozemné staviteľstvo, a.s. 36454508 Stavebné práce, opravárenské práce 261 021,02 € 28.05.2025 28.05.2025 Ing. Róbert Juhás riaditeľ školy Zmluva
DFB/25/0078 Propagácia vo videotexte HNTV: "Študenti Strednej odbornej školy technickej v Humennom na odborných stážach v Českej republike." Erasmus+, kód projektu 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 Stredná odborná škola technická 37942484 Humenská TV, s. r. o. 54694221 185,00 € 26.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB/25/0079 čistiace prostriedky a drogéria Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 199,58 € 26.05.2025 07.06.2025 Faktúra
036/25 čistiace prostriedky a drogéria Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 199,96 € 22.05.2025 14.06.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
SOSTHE/68/2025 DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE Poistenie majetku Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 Iné 0,00 € 21.05.2025 22.05.2025 21.05.2025 Ing. Róbert Juhás riaditeľ školy Zmluva
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »