Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
013/24 okná - poistná udalosť Stredná odborná škola technická 37942484 ALU RENOSTAV s.r.o. 50609980 321,53 € 20.02.2024 12.03.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
012/24 vypracovanie Správy energetického audítora za rok 2022 k prerozdeleniu spotrieb energie Stredná odborná škola technická 37942484 ENECO, s.r.o. 36468002 200,00 € 20.02.2024 12.03.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0029 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 19.02.2024 24.02.2024 Faktúra
011/24 doprava osôb ERA 5 (03.03.-16.03.2024) Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 2 940,00 € 19.02.2024 08.03.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0028 realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.2 zo dňa 10.11.2023. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 03.03.-16.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 520,00 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB/24/0027 realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.2 zo dňa 10.11.2023. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 03.03.-16.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 12 768,00 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB/24/0026 realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.2 zo dňa 10.11.2023. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 03.03.-16.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 100,00 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB/24/0025 služby počítačovej siete 1-3/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2024 24.02.2024 Faktúra
008/24 realizácia odbornej praxe - náklady na organizáciu projektu v ČR Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 100,00 € 15.02.2024 08.03.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
010/24 náklady na pobyt doprovodných osôb po dobu realizácie odbornej praxe v ČR Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 520,00 € 15.02.2024 08.03.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
009/24 náklady na pobyt študentov po dobu realizácie odbornej praxe v ČR Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 12 768,00 € 15.02.2024 08.03.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0024 elektrina za 1/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 085,79 € 15.02.2024 20.03.2024 Faktúra
170224 Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľného majetku a úhrade prevádzkových nákladov Stredná odborná škola technická 37942484 Obec Ľubiša 00323225 Nájmy a prenájmy 130,00 € 14.02.2024 17.02.2024 16.02.2024 Ing. Róbert Juhás riaditeľ školy Zmluva
007/24 Vstupenky na program Klimaktérium 2 na deň 26.5.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Mestské kultúrne stredisko Humenné 00351865 396,00 € 14.02.2024 08.03.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0022 originálny čierny toner Lexmark B221H00 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 94,70 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
006/24 Toner originálny Lexmark B222H00 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 94,70 € 12.02.2024 22.02.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0023 vyúčtovacia faktúra za teplo za rok 2023 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 382,99 € 12.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB/24/0020 teplo za 2/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 6 240,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0021 pravidelné poplatky VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
40/2024/RÚŠS Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže "ENERSOL-SK" Stredná odborná škola technická 37942484 Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Iné 0,00 € 08.02.2024 09.03.2024 30.06.2024 06.03.2024 Ing. Róbert Juhás riaditeľ školy Zmluva
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »