Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
044/24 kompatibilný čierny toner Xerox 106R01159 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 18,90 € 27.05.2024 18.06.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
042/24 doprava osôb ERA 6 (02.06.-15.06.2024) Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 4 845,00 € 27.05.2024 19.07.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
055/24 realizácia odbornej praxe - náklady na organizáciu projektu v ČR Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 625,00 € 27.05.2024 10.09.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
056/24 náklady na pobyt študentov po dobu realizácie odbornej praxe v ČR Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 17 850,00 € 27.05.2024 10.09.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
057/24 náklady na pobyt doprovodných osôb po dobu realizácie odbornej praxe v ČR Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 660,00 € 27.05.2024 10.09.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
041/24 predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus+, kód projektu 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 Stredná odborná škola technická 37942484 Gre-Co - Martin Grec 34566104 206,97 € 24.05.2024 18.06.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0098 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 17.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFB/24/0097 služby počítačovej siete 4-6/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB/24/0096 kopírovanie Stredná odborná škola technická 37942484 DD21 s.r.o. 43818030 158,59 € 16.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB/24/0094 teplo za 5/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 6 240,00 € 14.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0093 Zabezpečenie stravy pre 6 účastníkov workshopu: "Zavádzanie mentoringu a túroringu do prostredia školy" v dňoch 9.-10.5.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 373,20 € 14.05.2024 18.05.2024 Faktúra
DFB/24/0095 elektrina za 4/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 166,51 € 14.05.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB/24/0092 pravidelné poplatky VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.05.2024 18.05.2024 Faktúra
DFB/24/0091 členský príspevok na rok 2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 09.05.2024 18.05.2024 Faktúra
DFB/24/0090 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 128,55 € 07.05.2024 18.05.2024 Faktúra
DFB/24/0089 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 06.05.2024 18.05.2024 Faktúra
DFB/24/0087 čistiace prostriedky a drogéria Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 408,68 € 02.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0088 strava za 4/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 1 085,00 € 02.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0086 teplo za 4/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 6 240,00 € 29.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB/24/0084 deň učiteľov dňa 05.04.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 STANLEY´ S CATERING s.r.o. 51899761 838,27 € 29.04.2024 03.05.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »