DFB/22/0201 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STAVMAT STAVEBNINY |
34116125 |
|
49,55 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0200 |
poistenie osôb od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
37,50 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0198 |
seminár Práca v elektronickej schránke - pre školy a školské zariadenia |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
40,00 € |
19.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0197 |
poistenie auta |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
71,82 € |
16.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0196 |
odvoz odpadu za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
133,65 € |
16.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0193 |
plyn za 9/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
14.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0195 |
toner čierny Brother TN2320 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
19,20 € |
14.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0194 |
dobropis stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-1 125,00 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
081/22 |
toner |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
19,20 € |
12.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
DFB/22/0192 |
elektrina za 8/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
634,00 € |
09.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0191 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0190 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 415,54 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
37942484-001-0922 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
R-PROJEKT Humenné s.r.o. |
48065986 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 140,00 € |
08.09.2022 |
27.09.2022 |
|
26.09.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/22/0189 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
07.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
080/22 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STAVMAT STAVEBNINY |
34116125 |
|
49,66 € |
07.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
DFB/22/0188 |
telefónne hovory od 4.9. do 3.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
169,17 € |
06.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0186 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GLANZ |
17134510 |
|
377,82 € |
05.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0187 |
3 - dňový online odborný seminár zo dňa 5.-7.9.2022 s názvom Začíname s verejným obstarávaním |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
292,00 € |
05.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
077/22 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
48,00 € |
30.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
DFB/22/0185 |
stihl AutoCut, tuk mazací |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
47,89 € |
30.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |