Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0213 BOZP + technik PO za 7,8,9/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 BOZPON - Ing. Miroslav Novotný 47119420 300,00 € 03.10.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB/22/0212 ERA3 doprava osôb Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 2 940,00 € 30.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB/22/0211 vstupenky na divadelné predstavenie SPEV KOHÚTA dňa 25.10.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Mestské kultúrne stredisko Humenné 00351865 140,00 € 29.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB/22/0210 vstupenky na divadelné predstavenie ALE, ALE PANI PLUKOVNÍKOVÁ dňa 18.10.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Mestské kultúrne stredisko Humenné 00351865 220,00 € 29.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB/22/0208 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 1 400,00 € 27.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB/22/0207 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 10 920,00 € 27.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB/22/0206 zaistenie odbornej praxe ERA3 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 100,00 € 27.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB/22/0209 vodné a stočné Stredná odborná škola technická 37942484 VVaK 36570460 652,02 € 27.09.2022 30.09.2022 Faktúra
DFB/22/0204 poistenie auta a prívesného vozíka za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 51,25 € 23.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFB/22/0205 poistenie žiakov Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 274,13 € 23.09.2022 28.09.2022 Faktúra
086/22 ALE, ALE, PANI PLUKOVNÍKOVÁ Stredná odborná škola technická 37942484 Mestské kultúrne stredisko Humenné 00351865 220,00 € 23.09.2022 08.10.2022 Ing. Róbert Juhás Objednávka
085/22 Radošinské naivné divadlo - SPEV KOHÚTA Stredná odborná škola technická 37942484 Mestské kultúrne stredisko Humenné 00351865 140,00 € 23.09.2022 08.10.2022 Ing. Róbert Juhás Objednávka
089/22 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 1 400,00 € 23.09.2022 08.10.2022 Ing. Róbert Juhás Objednávka
088/22 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 10 920,00 € 23.09.2022 08.10.2022 Ing. Róbert Juhás Objednávka
087/22 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 100,00 € 23.09.2022 08.10.2022 Ing. Róbert Juhás Objednávka
083/22 toner Xerox 106R02773 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 22,50 € 21.09.2022 22.09.2022 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/22/0203 vykonanie verejného obstarávania zákazky 5 miestne osobné motorové vozidlo kombi Dacia Jogger Stredná odborná škola technická 37942484 Ing. Ján Halgaš - Inžinierska kancelária 40055469 480,00 € 21.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB/22/0202 toner Xerox 106R02773 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 22,50 € 21.09.2022 22.09.2022 Faktúra
082/22 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 2 940,00 € 21.09.2022 08.10.2022 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/22/0199 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 20.09.2022 22.09.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »