DFB/22/0135 |
doprava osôb ERASMUS 3 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
420,00 € |
30.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0134 |
strava za 6/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 403,60 € |
30.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0133 |
toner Lexmark B222H00 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
88,10 € |
29.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
051/22 |
toner Lexmark B222H00 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
88,10 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
DFB/22/0132 |
laserová tlačiareň Brother HL-1210WE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
100,39 € |
27.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0131 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
10 368,00 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0130 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
350,00 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
050/22 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
10 368,00 € |
23.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
049/22 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
350,00 € |
23.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
DFB/22/0128 |
poistenie žiakov ERA3 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
244,82 € |
23.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0129 |
poistenie osôb od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
23.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
048/22 |
doprava osôb v rámci projektu Erasmus3 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
420,00 € |
23.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
047/22 |
laserová tlačiareň Brother HL-1210WE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
100,39 € |
20.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
046/22 |
zyxel GS1005HP 5-port Desktop gigabit PoE Switch |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
51,04 € |
20.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
DFB/22/0127 |
zyxel GS1005HP 5-port Desktop gigabit PoE Switch |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
51,04 € |
20.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0125 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0124 |
poistenie auta a prívesného vozíka |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
30,00 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0126 |
odvoz odpadu za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
267,30 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0123 |
doprava osôb ERA2 spolufinancovanie zdroj 41 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 520,00 € |
13.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0122 |
elektrina za 5/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 066,74 € |
10.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |