Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
071/22 toner Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 48,00 € 10.08.2022 16.08.2022 Ing. Róbert Juhás Objednávka
072/22 materiál Stredná odborná škola technická 37942484 GLANZ 17134510 180,37 € 10.08.2022 06.09.2022 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/22/0172 pravidelné poplatky VUC Stredná odborná škola technická 37942484 T - Com 35763469 58,80 € 09.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0170 elektrina za 7/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Energie2 46113177 618,34 € 08.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFB/22/0171 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 166,50 € 08.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFB/22/0169 predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA1 Stredná odborná škola technická 37942484 Gre-Co - Martin Grec 34566104 850,00 € 05.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB/22/0168 predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA1 Stredná odborná škola technická 37942484 Gre-Co - Martin Grec 34566104 780,00 € 05.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB/22/0167 predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA2 Stredná odborná škola technická 37942484 Gre-Co - Martin Grec 34566104 857,99 € 05.08.2022 09.08.2022 Faktúra
070/22 predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus+, kód projektu 2020-1-SK01-KA116-078026 ERA2 spolufinancovanie Stredná odborná škola technická 37942484 Gre-Co - Martin Grec 34566104 857,99 € 05.08.2022 24.08.2022 Ing. Róbert Juhás Objednávka
069/22 predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus+, kód projektu 2019-1-SK01-KA102-060558 ERA1 spolufinancovanie Stredná odborná škola technická 37942484 Gre-Co - Martin Grec 34566104 850,00 € 05.08.2022 24.08.2022 Ing. Róbert Juhás Objednávka
068/22 predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus+, kód projektu 2019-1-SK01-KA102-060558 ERA1 spolufinancovanie Stredná odborná škola technická 37942484 Gre-Co - Martin Grec 34566104 780,00 € 05.08.2022 24.08.2022 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/22/0163 Lenovo ThinkStation Stredná odborná škola technická 37942484 NetStores s.r.o. 27203026 804,18 € 03.08.2022 04.08.2022 Faktúra
DFB/22/0164 doprava osôb ERA2 spolufinancovanie zdroj 41 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 360,00 € 03.08.2022 05.08.2022 Faktúra
DFB/22/0165 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 20,16 € 03.08.2022 05.08.2022 Faktúra
DFB/22/0166 prenájom kopírovacieho stroja za obdobie od 1.8. do 31.10.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 XEROX LIMITED 30814677 312,34 € 03.08.2022 05.08.2022 Faktúra
DFB/22/0161 plyn za 7/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 5 080,00 € 01.08.2022 04.08.2022 Faktúra
DFB/22/0162 študijný preukaz Stredná odborná škola technická 37942484 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 36478326 360,00 € 01.08.2022 05.08.2022 Faktúra
066/22 študijný preukaz Stredná odborná škola technická 37942484 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 36478326 360,00 € 29.07.2022 04.08.2022 Ing. Róbert Juhás Objednávka
067/22 materiál Stredná odborná škola technická 37942484 STAVMAT STAVEBNINY 34116125 154,73 € 29.07.2022 18.08.2022 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/22/0160 tlačivá Stredná odborná škola technická 37942484 ŠEVT 31331131 20,58 € 26.07.2022 22.07.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »