0004/Nadácia VSE/2024 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Nadácia VSE |
52072762 |
Iné |
1 500,00 € |
04.03.2024 |
05.03.2024 |
|
04.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/24/0032 |
poistné Erasmus 5 od 03.03. - 16.03.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
305,45 € |
27.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0031 |
členský poplatok na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
35,00 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024/RÚŠS |
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže "ENERSOL-SK" |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Iné |
0,00 € |
08.02.2024 |
09.03.2024 |
30.06.2024 |
06.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/24/0035 |
zabezpečenie dopravy Erasmus 5 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 940,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0034 |
kompatibilný toner pre tlačiareň Kyocera TK1160 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
21,80 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0033 |
vstupenky na divadelné predstavenie Klimaktérium dňa 26.05.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
396,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0030 |
strava za 2/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
855,00 € |
23.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0040 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PORADCA PODNIKATEľA |
31592503 |
|
204,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
015/24 |
materiál na opravu - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STAVMAT STAVEBNINY |
34116125 |
|
496,73 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
014/24 |
materiál - poistná udalosť Union |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
182,45 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
017/24 |
Kompatibilný čierny toner Kyocera TK1160 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
21,80 € |
23.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
016/24 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PORADCA PODNIKATEľA |
31592503 |
|
204,00 € |
26.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
011/24 |
doprava osôb ERA 5 (03.03.-16.03.2024) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 940,00 € |
19.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
007/24 |
Vstupenky na program Klimaktérium 2 na deň 26.5.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
396,00 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
008/24 |
realizácia odbornej praxe - náklady na organizáciu projektu v ČR |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 100,00 € |
15.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
010/24 |
náklady na pobyt doprovodných osôb po dobu realizácie odbornej praxe v ČR |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 520,00 € |
15.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
009/24 |
náklady na pobyt študentov po dobu realizácie odbornej praxe v ČR |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
12 768,00 € |
15.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
DFB/24/0043 |
členský príspevok za rok 2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
300,00 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0041 |
okná - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ALU RENOSTAV s.r.o. |
50609980 |
|
321,53 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |