Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0014 poistenie majetku od 01.01. do 31.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 912,18 € 25.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0062 poistenie majetku od 01.04. do 30.06.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 912,18 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0003 RAP za rok 2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 964,51 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0071 strava za 3/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 1 040,00 € 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB/24/0088 strava za 4/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 1 085,00 € 02.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0018 strava za 01/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 1 095,00 € 05.02.2024 15.02.2024 Faktúra
0004/Nadácia VSE/2024 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Stredná odborná škola technická 37942484 Nadácia VSE 52072762 Iné 1 500,00 € 04.03.2024 05.03.2024 04.03.2024 Ing. Róbert Juhás riaditeľ školy Zmluva
DFB/24/0076 elektrina za 3/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 627,25 € 12.04.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0045 nákup digitálnej techniky - Sony Alpha A7 III + 28-70MM F/3.5-5.6 OSS+VIP servis 3 roky+1ks 64GB SD karta zadarmo+puzdro zadarmo Stredná odborná škola technická 37942484 Najfoto, s. r. o. 55331726 1 659,00 € 12.03.2024 20.03.2024 Faktúra
020/24 digitálna technika Stredná odborná škola technická 37942484 Najfoto, s. r. o. 55331726 1 659,00 € 07.03.2024 05.04.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0015 stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 771,74 € 30.01.2024 02.02.2024 Faktúra
005/24 stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 771,74 € 25.01.2024 13.02.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0081 stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 771,74 € 23.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB/24/0047 elektrina za 2/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 780,24 € 14.03.2024 13.04.2024 Faktúra
DFB/24/0024 elektrina za 1/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 085,79 € 15.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0026 realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.2 zo dňa 10.11.2023. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 03.03.-16.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 100,00 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
008/24 realizácia odbornej praxe - náklady na organizáciu projektu v ČR Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 100,00 € 15.02.2024 08.03.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0028 realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.2 zo dňa 10.11.2023. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 03.03.-16.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 520,00 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
010/24 náklady na pobyt doprovodných osôb po dobu realizácie odbornej praxe v ČR Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 520,00 € 15.02.2024 08.03.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0066 vodné a stočné škola Stredná odborná škola technická 37942484 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 800,19 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »