Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0004 pravidelné poplatky VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0021 pravidelné poplatky VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0042 pravidelné poplatky VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0074 pravidelné poplatky VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB/24/0092 pravidelné poplatky VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.05.2024 18.05.2024 Faktúra
DFB/23/0270 elektrina za 12/2023 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 415,45 € 15.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0024 elektrina za 1/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 085,79 € 15.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0047 elektrina za 2/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 780,24 € 14.03.2024 13.04.2024 Faktúra
DFB/24/0076 elektrina za 3/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 627,25 € 12.04.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0084 deň učiteľov dňa 05.04.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 STANLEY´ S CATERING s.r.o. 51899761 838,27 € 29.04.2024 03.05.2024 Faktúra
015/24 materiál na opravu - poistná udalosť Stredná odborná škola technická 37942484 STAVMAT STAVEBNINY 34116125 496,73 € 22.02.2024 08.03.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0036 materiál na opravu - poistná udalosť Stredná odborná škola technická 37942484 STAVMAT STAVEBNINY 34116125 496,00 € 04.03.2024 12.03.2024 Faktúra
027/24 zabezpečenie stravy pre účastníkov workshopu k zavádzaniu mentoringu a tútoringu do prostredia školy v rámci projektu “Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II “ dňa 04.04.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 34,80 € 25.03.2024 05.04.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0075 Zabezpečenie stravy pre 3 účastníkov workshopu: "Zavádzanie mentoringu a túroringu do prostredia školy" dňa 4.4.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 34,80 € 11.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0093 Zabezpečenie stravy pre 6 účastníkov workshopu: "Zavádzanie mentoringu a túroringu do prostredia školy" v dňoch 9.-10.5.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 373,20 € 14.05.2024 18.05.2024 Faktúra
DFB/24/0049 technický materiál a elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE Stredná odborná škola technická 37942484 Techfun s. r. o. 52773299 91,80 € 14.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB/24/0044 technický materiál a elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE Stredná odborná škola technická 37942484 Techfun s. r. o. 52773299 148,70 € 11.03.2024 28.03.2024 Faktúra
023/24 elektro súčiastky na súťaž VSE Stredná odborná škola technická 37942484 Techfun s. r. o. 52773299 91,80 € 14.03.2024 05.04.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
018/24 elektronické súčiastky Stredná odborná škola technická 37942484 Techfun s. r. o. 52773299 148,70 € 07.03.2024 05.04.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0051 odvoz odpadu od 01.01. - 31.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Technické služby 186155 487,08 € 15.03.2024 04.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »