029/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
236,51 € |
26.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
DFB/24/0087 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
408,68 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0267 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0009 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0017 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0029 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0053 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
36,54 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0068 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0079 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0089 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0033 |
vstupenky na divadelné predstavenie Klimaktérium dňa 26.05.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
396,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
007/24 |
Vstupenky na program Klimaktérium 2 na deň 26.5.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
396,00 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
0004/Nadácia VSE/2024 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Nadácia VSE |
52072762 |
Iné |
1 500,00 € |
04.03.2024 |
05.03.2024 |
|
04.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/24/0045 |
nákup digitálnej techniky - Sony Alpha A7 III + 28-70MM F/3.5-5.6 OSS+VIP servis 3 roky+1ks 64GB SD karta zadarmo+puzdro zadarmo |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Najfoto, s. r. o. |
55331726 |
|
1 659,00 € |
12.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
020/24 |
digitálna technika |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Najfoto, s. r. o. |
55331726 |
|
1 659,00 € |
07.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
170224 |
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľného majetku a úhrade prevádzkových nákladov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Obec Ľubiša |
00323225 |
Nájmy a prenájmy |
130,00 € |
14.02.2024 |
17.02.2024 |
|
16.02.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/24/0002 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,33 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0019 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,37 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0039 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,34 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0073 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,38 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |