Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0004/Nadácia VSE/2024 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Stredná odborná škola technická 37942484 Nadácia VSE 52072762 Iné 1 500,00 € 04.03.2024 05.03.2024 04.03.2024 Ing. Róbert Juhás riaditeľ školy Zmluva
DFB/24/0035 zabezpečenie dopravy Erasmus 5 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 2 940,00 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB/24/0034 kompatibilný toner pre tlačiareň Kyocera TK1160 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 21,80 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB/24/0033 vstupenky na divadelné predstavenie Klimaktérium dňa 26.05.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Mestské kultúrne stredisko Humenné 00351865 396,00 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB/24/0036 materiál na opravu - poistná udalosť Stredná odborná škola technická 37942484 STAVMAT STAVEBNINY 34116125 496,00 € 04.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB/24/0037 materiál na opravu - poistná udalosť Stredná odborná škola technická 37942484 František Bačovčin Glanz 17134510 182,45 € 04.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB/24/0032 poistné Erasmus 5 od 03.03. - 16.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 305,45 € 27.02.2024 06.03.2024 Faktúra
016/24 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup Stredná odborná škola technická 37942484 PORADCA PODNIKATEľA 31592503 204,00 € 26.02.2024 08.03.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0031 členský poplatok na rok 2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 35,00 € 23.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB/24/0030 strava za 2/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 855,00 € 23.02.2024 07.03.2024 Faktúra
017/24 Kompatibilný čierny toner Kyocera TK1160 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 21,80 € 23.02.2024 08.03.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
015/24 materiál na opravu - poistná udalosť Stredná odborná škola technická 37942484 STAVMAT STAVEBNINY 34116125 496,73 € 22.02.2024 08.03.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
014/24 materiál - poistná udalosť Union Stredná odborná škola technická 37942484 František Bačovčin Glanz 17134510 182,45 € 22.02.2024 08.03.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
013/24 okná - poistná udalosť Stredná odborná škola technická 37942484 ALU RENOSTAV s.r.o. 50609980 321,53 € 20.02.2024 12.03.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
012/24 vypracovanie Správy energetického audítora za rok 2022 k prerozdeleniu spotrieb energie Stredná odborná škola technická 37942484 ENECO, s.r.o. 36468002 200,00 € 20.02.2024 12.03.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0029 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 19.02.2024 24.02.2024 Faktúra
011/24 doprava osôb ERA 5 (03.03.-16.03.2024) Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 2 940,00 € 19.02.2024 08.03.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0028 realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.2 zo dňa 10.11.2023. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 03.03.-16.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 520,00 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB/24/0027 realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.2 zo dňa 10.11.2023. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 03.03.-16.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 12 768,00 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB/24/0026 realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.2 zo dňa 10.11.2023. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 03.03.-16.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 100,00 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »