Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0063 servisné práce od 01.04. - 30.06.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 03.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0064 MAGMA HCM od 01.01. - 31.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0065 technik PO + BOZP 1,2,3/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 BOZPON - Ing. Miroslav Novotný 47119420 300,00 € 03.04.2024 25.04.2024 Faktúra
031/24 servisná prehliadka traktorovej kosačky Stredná odborná škola technická 37942484 JARKOP s.r.o. 52087182 223,38 € 03.04.2024 25.04.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
030/24 Tonery pre tlačiareň Oki MC363, Canon CRG045HM, Xerox 106R02773 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 57,95 € 28.03.2024 25.04.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0060 Dodávka a inštalácia IoT - montáž meracích zariadení Stredná odborná škola technická 37942484 eIoT, s. r. o. 53402847 3 408,00 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0059 toner pre tlačiareň OKI C332 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 33,80 € 26.03.2024 04.04.2024 Faktúra
028/24 Toner pre tlačiareň OKI C332 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 33,80 € 26.03.2024 25.04.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
029/24 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 236,51 € 26.03.2024 25.04.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
027/24 zabezpečenie stravy pre účastníkov workshopu k zavádzaniu mentoringu a tútoringu do prostredia školy v rámci projektu “Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II “ dňa 04.04.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 34,80 € 25.03.2024 05.04.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0058 elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE Stredná odborná škola technická 37942484 Cb elektro s.r.o. 36584622 15,76 € 25.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0057 licencie pre žiakov - digitálna transformácia vzdelávania Stredná odborná škola technická 37942484 WocaBee s. r. o. 51904641 167,00 € 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
026/24 Licencie pre žiakov- Digitálna transformácia vzdelávania Stredná odborná škola technická 37942484 WocaBee s. r. o. 51904641 167,00 € 22.03.2024 05.04.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0056 školenie - kybernetická bezpečnosť Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 72,00 € 21.03.2024 04.04.2024 Faktúra
025/24 Školenie kybernetická bezpečnosť Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 72,00 € 20.03.2024 05.04.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0054 PZP od 01.04. - 30.06.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 27,25 € 19.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB/24/0055 hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.04. - 30.06.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 18,75 € 19.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB/24/0053 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 36,54 € 19.03.2024 04.04.2024 Faktúra
022/24 elektro súčiastky na súťaž VSE Stredná odborná škola technická 37942484 Cb elektro s.r.o. 36584622 15,76 € 19.03.2024 05.04.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0052 technický materiál a elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE Stredná odborná škola technická 37942484 DALAP s. r. o. 46655131 31,90 € 19.03.2024 12.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »