Železiarstvo Poprad, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Železiarstvo Poprad, s.r.o.
  • IČO: 47058820
  • Adresa: Moyzesova 4978/1A, 058 01 Poprad

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0149-43/2023 Sústružnický nôž DeNas 3726 4040 H10 - stredisko dopravy a dielne Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 191,38 € 21.04.2023 28.04.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
0145-43/2023 prevádzkové náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 544,28 € 20.04.2023 28.04.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
43230243 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 298,48 € 27.03.2023 02.05.2023 Faktúra
0053-R43/2023 Vodoinštalačný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 1 437,16 € 26.04.2023 02.05.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
43230303 Oceľové laná Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 710,10 € 12.04.2023 10.05.2023 Faktúra
0067-R43/2023 Páskovacie zariadenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 840,41 € 17.05.2023 17.05.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
43230372 vodoinštalačný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 1 437,16 € 02.05.2023 25.05.2023 Faktúra
43230371 stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 124,33 € 02.05.2023 25.05.2023 Faktúra
43230380 pracovné náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 544,28 € 09.05.2023 29.05.2023 Faktúra
0183-43/2023 Gurtňa, spojovací materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 84,60 € 16.05.2023 31.05.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
0081-R43/2023 Silon na kosenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 429,22 € 12.06.2023 13.06.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
43230459 sada na balenie oceľovou páskou Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 840,41 € 29.05.2023 20.06.2023 Faktúra
43230458 pracovný materiál, náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 84,60 € 29.05.2023 20.06.2023 Faktúra
43230379 náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 225,87 € 26.05.2023 20.06.2023 Faktúra
0214-43/2023 Ostatný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 437,93 € 08.06.2023 03.07.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
43230541 žacie struny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 429,22 € 14.06.2023 11.07.2023 Faktúra
43230563 ostatný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 437,93 € 20.06.2023 12.07.2023 Faktúra
0252-43/2023 Sada gola, redukcia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 138,37 € 19.07.2023 15.08.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
0251-43/2023 Stavebný materiál, meracie kolliesko, pásmo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 541,87 € 19.07.2023 15.08.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
43230710 stavebný, ostatný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 541,87 € 31.07.2023 16.08.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »