Faktúra č. 43240203

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43240203
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 05.03.2024
  • Celková hodnota: 415,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0077-43/2024
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0077-43/2024 Stavebný materiál - mostná údržba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 415,64 € 26.02.2024 29.02.2024 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť