Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR


Informácie
  • Názov: Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR
  • IČO: 40322840
  • Adresa: Mierová 30, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0003-R45/2021 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 428,60 € 26.01.2021 27.01.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0020-45/2021 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 115,50 € 26.01.2021 02.02.2021 Ing. Jozef Kosturko majster dopravy a dielne Objednávka
0016-45/2021 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 296,88 € 21.01.2021 02.02.2021 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
45210004 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 164,56 € 15.01.2021 08.02.2021 Faktúra
0011-R45/2021 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 444,10 € 10.02.2021 13.02.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0013-R45/2021 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 594,10 € 16.02.2021 16.02.2021 Ing. Stanislav Harčarík Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK Objednávka
45210029 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 280,90 € 29.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0040-45/2021 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 297,55 € 10.02.2021 16.02.2021 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
0032-45/2021 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 298,50 € 05.02.2021 16.02.2021 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
45210038 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 296,88 € 29.01.2021 19.02.2021 Faktúra
45210030 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 428,60 € 29.01.2021 19.02.2021 Faktúra
45210028 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 115,50 € 29.01.2021 19.02.2021 Faktúra
45210072 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 298,50 € 11.02.2021 25.02.2021 Faktúra
0049-45/2021 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 282,00 € 18.02.2021 25.02.2021 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
0043-45/2021 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 289,70 € 16.02.2021 25.02.2021 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
0053-45/2021 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 176,20 € 24.02.2021 03.03.2021 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
45210100 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 282,00 € 19.02.2021 09.03.2021 Faktúra
45210092 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 289,70 € 18.02.2021 09.03.2021 Faktúra
45210090 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 293,60 € 18.02.2021 09.03.2021 Faktúra
45210087 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 444,10 € 15.02.2021 09.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »