TOMS-SK s.r.o.
Informácie
- Názov: TOMS-SK s.r.o.
- IČO: 36621323
- Adresa: Jesenského 6, 962 12 DETVA
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42230300 | Serv. prehliadka HE Z309 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOMS-SK s.r.o. | 36621323 | 676,80 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
46230189 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOMS-SK s.r.o. | 36621323 | 1 086,41 € | 12.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
43210847 | servisná prehliadka motor. vozidla | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOMS-SK s.r.o. | 36621323 | 686,52 € | 25.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
46210556 | Servisná prehliadka stroja | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOMS-SK s.r.o. | 36621323 | 1 948,40 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
43230328 | Servisná prehliadka | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOMS-SK s.r.o. | 36621323 | 3 900,00 € | 20.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
41230162 | náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOMS-SK s.r.o. | 36621323 | 41,64 € | 21.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
44221238 | oprava vozidla POZ384 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOMS-SK s.r.o. | 36621323 | 1 918,80 € | 22.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
44210986 | servisná prehliadka Hidromek | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOMS-SK s.r.o. | 36621323 | 686,40 € | 06.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
43221289 | oprava mechanizmu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOMS-SK s.r.o. | 36621323 | 432,00 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
42220821 | Opr.nadstavby UDS 114 na podv.TATRA 815 HE 456 AR | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOMS-SK s.r.o. | 36621323 | 25 008,00 € | 15.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
46210745 | Servisná oprava stroja | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOMS-SK s.r.o. | 36621323 | 1 891,20 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
46210744 | Diagnostika poruchy stroja | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOMS-SK s.r.o. | 36621323 | 282,00 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
46210786 | Servisná prehliadka HIDROMEK | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOMS-SK s.r.o. | 36621323 | 2 281,86 € | 22.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
45210797 | výmena skla HIDROMEK SL Z086 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOMS-SK s.r.o. | 36621323 | 1 524,00 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
43211195 | servisná prehliadka mechanizmu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOMS-SK s.r.o. | 36621323 | 2 174,28 € | 24.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
44221127 | diagnostika poruchy stroja Hidromek | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOMS-SK s.r.o. | 36621323 | 504,00 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
46220651 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOMS-SK s.r.o. | 36621323 | 898,80 € | 28.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
46220286 | Asfaltová fréza | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOMS-SK s.r.o. | 36621323 | 9 840,00 € | 18.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
46220285 | Šmykom riadený nakladač BAWOO BSL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOMS-SK s.r.o. | 36621323 | 51 493,33 € | 18.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
47220219 | VT Z 209 oprava HIDROMEK - výmena čerpadla | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOMS-SK s.r.o. | 36621323 | 1 555,80 € | 19.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra |