Faktúra č. 41230162

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41230162
  • Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely
  • Dátum doručenia: 21.04.2023
  • Celková hodnota: 41,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0051-41/2023
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0051-41/2023 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 TOMS-SK s.r.o. 36621323 41,66 € 13.04.2023 13.04.2023 Ing. Marián Matej oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť